您好,是需要更改的,不能生成,對
利潤表的凈利潤為負(fù)數(shù),老師,年度財務(wù)報表可以按照原來的記么,那我記的這筆以前年度,還需要調(diào)么, 還是記到現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表啊,如果記到現(xiàn)在還需要調(diào)整12月的年度財務(wù)報表么,現(xiàn)在彈出來的年度財務(wù)報表,我也是按照這個填寫的,那我現(xiàn)在記一筆以前年度損益調(diào)整,還需要調(diào)整這個年度報表么?還是不用調(diào)整?假如我12月資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是-1749.66 我3月份的 財務(wù)報表 資產(chǎn)負(fù)債表 里面的 利潤分配未分配利潤是不是就-51749.66呀,還需要用調(diào)整 年度報表么,
22年的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項,我是在23年1月確認(rèn)為需要調(diào)整的事項,那我是在23年做賬,然后手工去改2022年的報表么?如果自動生成是不行的吧?因為我23年做的賬,我就算用以前年度損益調(diào)整,進到未分配利潤,自動生成也是資產(chǎn)負(fù)債表2023年的年末數(shù)吧?
老師好,我想請問一下,如果我匯算的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
老師好,我想請問一下,如果我所得稅匯算清繳的時候動了損益,比如調(diào)增了收入,但是沒有動賬,只是申報表調(diào)整項上調(diào)整了,那么我2022年的年度財務(wù)報表還是按沒有調(diào)整之前的數(shù)據(jù)填寫嘛,然后在2023年的賬上通過“以前年度損益/利潤分配-未分配利潤”來處理,也不用去調(diào)整2023年財務(wù)報表的期初數(shù)吧
匯算清繳前用了以前年度損益調(diào)整做在23 年4月,未分配利潤增加356007.86元, 在匯算清繳申報時提示利潤總額和年度財務(wù)報表的利潤總額不一致,去修改年度財務(wù)報表的利潤表,同步修改資產(chǎn)負(fù)債表,但是資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么調(diào)(因為錯賬里的有些是去年確實是支付了的,資產(chǎn)負(fù)債表如果只調(diào)減了負(fù)債和調(diào)增期末分配利潤會導(dǎo)致報表不平,但是資產(chǎn)類的貨幣是 不能調(diào)整的) 現(xiàn)在咨詢怎么調(diào)2022年度財務(wù)表中的資產(chǎn)負(fù)債表?具體調(diào)哪個項目?單獨調(diào)22年期末未分配利潤會導(dǎo)致報表不平,如果也調(diào)上面對應(yīng)的負(fù)債,會導(dǎo)致利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不對,利潤表因為也是調(diào)了的,調(diào)之前是勾稽關(guān)系對的,說明調(diào)之后也對。
我們個體工商戶都是顧客買貨,人家不要發(fā)票,都是把錢轉(zhuǎn)到個人卡,我怎么把錢轉(zhuǎn)到對公賬號呢,法人直接自己轉(zhuǎn)進去,備注貨款嗎
洗煤廠后入原材料1000噸單價450元/噸(含稅),生產(chǎn)加工洗選成精煤賣650元/噸(含稅),整個過程中涉及到的的會計分錄有哪些?如何核算生產(chǎn)成本?
老師,我公司租的辦公場地,A公司沒開發(fā)票,A公司老板說的他們也是租的,相當(dāng)于我不是直接租房東的,像這種情況A公司能開租賃發(fā)票給我們嗎?
老師好,請問酒吧成本如何算,有那幾塊成本
老師,一般納稅人8月開的專票,9月沖紅了,公司9月的稅會減少嗎?
如果公司的董事長法定代表人兼34%的股份,對公司的運轉(zhuǎn)情況不聞不問、停止公司的項目運作,卻私下用他另外一家企業(yè)去經(jīng)營跟公司同業(yè)務(wù)的項目,有什么后果。
如果調(diào)整了報表,那如何對應(yīng)調(diào)整科目明細(xì)表?
老師晚上好,請問生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),工廠前期領(lǐng)用原料,未生產(chǎn)出產(chǎn)成品都爛掉了,怎么做賬呀
我們是工程公司,接了外地一個工程,提供勞務(wù)和機械,適用簡易計稅么,開3個點的票對嗎。簡易計稅預(yù)交稅款按3%預(yù)交是嗎
請問應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款,庫存商品,庫存現(xiàn)金,在期初余額,當(dāng)期金額,期未余額中借方和貸方各代表什么意思。謝謝