直接納稅調(diào)增劃算。
老師,我們企業(yè)是一般納稅人出口生產(chǎn)企業(yè),屬于小型微利企業(yè),我有108萬(管理費用租金32.4萬,制造費用租金是75.6萬)的廠房租金沒有收到發(fā)票,如果讓他開發(fā)票,他要額外收9個點稅金,如果不開票,納稅調(diào)增是到時候是直接調(diào)增108萬,還是只用調(diào)增管理費用?
一般納稅人租賃小規(guī)模納稅人廠房對方能開3個點的稅金發(fā)票給我們嗎?還是要開5個點的稅金呢?
老師:老板的個人獨資企業(yè)小規(guī)模納稅人,租廠房給自己一家一般納稅人的有限公司,月租金2.7萬,發(fā)票開5%的增值稅專用發(fā)票好,還是開增值稅普通發(fā)票好,開普通發(fā)票可以免增值稅嗎?
一般納稅人,所得稅小微企業(yè),廠房是租用個人的年租金10萬,是讓個人開發(fā)票出稅點劃算還是直接納稅調(diào)增?
老師,我們從房東那邊租廠房過來,現(xiàn)在想讓他去稅務(wù)代開房租發(fā)票給我們,房租金額是一年10萬,他是以個人名義出租廠房。那發(fā)票稅率是幾個點的?
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費中扣除,哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應(yīng)交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
可以幫算個數(shù)比較一下嗎
增值稅 1% ,房產(chǎn)稅12%,個稅20%,明顯比直接納稅調(diào)整強
明顯直接納稅調(diào)整強
好的,謝謝
好的,謝謝
不用謝謝,請五星好評