你好,是2月份申報(bào)1月份的增值稅??
老師好,發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,然后又開了紅字發(fā)票,實(shí)際收到的金額1400元,發(fā)票開了2100元,紅字發(fā)票又全部紅沖了2100元,重新開了1400元藍(lán)字發(fā)票 2100元紅字發(fā)票、藍(lán)字發(fā)票應(yīng)該怎么寫分錄
8月份開的發(fā)票有錯(cuò)9月份申請(qǐng)紅字發(fā)票填了紅字申請(qǐng)單沒有開負(fù)數(shù)又重新開了一張正數(shù)發(fā)票怎么報(bào)稅?
12月的票開錯(cuò)了,1月開了紅字發(fā)票后又重新開了銷項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)的表怎么填寫???
老師,銷項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了,然后當(dāng)月紅沖掉重新開了,那么開錯(cuò)了的票和紅字發(fā)票需要入賬嗎
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,這個(gè)月銷售方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要重開,我給對(duì)方開了紅字信息表,銷售方開了紅字發(fā)票。然后又把開錯(cuò)的這張票重新給開了一張,金額不變,這種情況從頭到尾應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?進(jìn)項(xiàng)稅什么的是需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),后期會(huì)給對(duì)方開票,區(qū)分開會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?那么詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?麻煩老師指導(dǎo)一下會(huì)計(jì)分錄?
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶要求先開15萬(wàn)的,現(xiàn)在開剩下的5萬(wàn)當(dāng)時(shí)開15萬(wàn)時(shí)候數(shù)量那寫的是15/18老師現(xiàn)在三個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在開剩下的3/18,內(nèi)容跟上面15/18一樣就可以是不老師?是不是需要另起一行寫現(xiàn)代服務(wù)監(jiān)測(cè)費(fèi)?。慷惵室彩?3%么?
高鐵退票費(fèi),是高鐵電子發(fā)票,是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
樸老師。從一體化支出去的錢總額對(duì) 轉(zhuǎn)到0余額發(fā)放,發(fā)放完之后錢還剩了幾百,我把0余額的銀行明細(xì)打出來(lái)看具體每個(gè)人,全部都發(fā)放成功了,但還是賬戶剩了幾百,這個(gè)啥情況
個(gè)人借給公司三千元現(xiàn)金,怎么辦理手續(xù)?
老師:您好!我有一個(gè)掛靠客戶,他說(shuō)他叫我們公司為他的項(xiàng)目專門開立一個(gè)異地一般帳戶,但他們又怕我們挪用他的項(xiàng)目資金,我們又怕他拿我們帳戶隨意走款,所以,我們提出給他們一個(gè)操作員的權(quán)限,我們公司控制復(fù)核和授權(quán),這樣做對(duì)我們沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。
老師我想問(wèn)一下咱們做賬的時(shí)候不用每個(gè)月賬上和銀行流水都是一樣的嗎
老師客戶付1000.私戶付稅點(diǎn)的錢,但是他要求開發(fā)票金額1500開,這怎么跟他解釋
郭老師,我們做五金加工的,可以不開品名數(shù)量明細(xì),直接開加工產(chǎn)品,一批,總金額,填一下,可以嗎
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶要求先開15萬(wàn)的,現(xiàn)在開剩下的5萬(wàn)當(dāng)時(shí)開15萬(wàn)時(shí)候數(shù)量那寫的是15/18老師現(xiàn)在三個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在開剩下的3/18,內(nèi)容跟上面15/18一樣就可以是不老師?是不是需要另起一行寫現(xiàn)代服務(wù)監(jiān)測(cè)費(fèi)???稅率也是13%么?
是的是的
你好,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額填寫申報(bào)?
那個(gè)存根聯(lián)里面是自動(dòng)導(dǎo)入的,現(xiàn)在說(shuō)我附表一里填寫的不能小于它
你好,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額填寫申報(bào)? 比如正數(shù)收入100,負(fù)數(shù)收入10,實(shí)際收入就是按90填寫
最后是這樣
我是減去了重開的
你好,按正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)收入之后的收入金額填寫申報(bào)? 比如正數(shù)收入100,負(fù)數(shù)收入10,實(shí)際收入就是按90填寫 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
???你看我發(fā)的圖啊,我現(xiàn)在是按照你的方法,我申報(bào)不了
你好,看了你發(fā)的圖片,你需要去檢查你填寫的數(shù)據(jù)是否正確
是正確的
你好,既然是正確的,那不應(yīng)當(dāng)有上述提示啊?
……我的發(fā)票歸集里沒有紅字發(fā)票
稅盤顯示上傳了
你好,那就需要問(wèn)軟件開發(fā)單位,是什么原因?qū)е碌牧?