同學(xué)你好 稍等一下哦
6.甲公司為增值稅一般納稅人,本年 7 月銷售白酒取得不含增值稅銷售額 100 萬元,收取白酒的包裝物押金 10 萬元,沒收逾期白酒的包裝物押金 8 萬元。甲公司收取包裝物押金單獨記賬,并約定包裝物應(yīng)當(dāng)于提貨之日起6個月內(nèi)返還,逾期未歸還者沒收押金。白酒適用的增值稅稅率為 13%。要求:計算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。
4.甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月銷售白酒取得不含增值稅銷售額100萬元,收取白酒的包裝物押金10萬元,沒收逾期白酒的包裝物押金8萬元。甲公司收取包裝物押金單獨記賬,并約定包裝物應(yīng)當(dāng)于提貨之日起6個月內(nèi)返還,逾期未歸還者沒收押金。白酒適用的增值稅稅率為13%。要求:計算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。
甲公司為一般納稅人,本年5月銷售貨物,取得不含增值稅銷售額80萬元,本月收取包裝物押金6萬元,上年11月份銷售貨物時收取的包裝物押金11.3萬元已到期,雙方約定的歸還包裝物、退還押金的時間為6個月,購買方未歸還包裝物,按合同約定,甲公司本月沒收其押金11.3萬元。貨物的增值稅率為13%。請計算甲公司本年5月的增值稅銷項稅額。
3.甲公司為增值稅一般納稅人,本年12月將自產(chǎn)的一批新研制的高檔化妝品分配給股東,成本為20萬元,消費稅稅率為15%;提供咨詢服務(wù)取得收入為12萬元。要求:計算甲公司本年12月增值稅的銷項稅額。 4.甲公司為增值稅一般納稅人,本年7月銷售白酒取得不含增值稅銷售額100萬元,收取白酒的包裝物押金10萬元,沒收逾期白酒的包裝物押金8萬元。甲公司收取包裝物押金單獨記賬,并約定包裝物應(yīng)當(dāng)干提貨之日起6個月內(nèi)返還,逾期未歸還者沒收押金。白酒適用的增值稅稅率為13%。要求:計算甲公司上述業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額。
1、甲公司為增值稅一般納稅人,本年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù);銷售紅酒去的取得不含增值稅銷售額50萬元,收取紅酒的包裝物押金2萬元,沒收逾期紅酒的包裝物押金5萬元,甲公司收取包裝物押金單獨記賬,并約定包裝物應(yīng)當(dāng)于提貨之日起3個月內(nèi)返還,逾期未歸還者沒收押金;銷售其2008年11月份購入的機器設(shè)備一臺,含稅售價為8萬元;從小規(guī)模納稅人處購進原料,支付含稅價款15萬元,取得增值稅專用發(fā)票;公司當(dāng)月取得員工報銷的差旅費中包括注明旅客身份信息的鐵路車票7張,票面金額共計1.2萬元。假設(shè)甲公司取得的增值稅專用發(fā)票,本年一月符合抵扣規(guī)定,并已認(rèn)證。 要求:(1)計算甲公司銷售紅酒業(yè)務(wù)的增值稅銷項稅額; (2)計算甲公司銷售機械設(shè)備業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅稅額;(3)計算甲公司本月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進項稅額; (4)計算甲公司本月應(yīng)納增值稅稅額。
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金期初數(shù)是81507,貨幣資金期末數(shù)是-107915。存貨是23915.13。請問負(fù)債和所有者權(quán)益的期初數(shù)和期末數(shù)要怎么填寫?
公司的一般戶可以用于日常收支,工資,繳納稅費嗎?
老師,我的公司給員工繳了社保,那工人的工資估計超過多少錢需要交個稅啊
進項稅要勾選銷項稅要勾選嗎?
老師,請問股東把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本,需要辦什么手續(xù)嗎?(樸老師)
公司除了辦公地址房租外,如果還有幾個給員工租的宿舍房租入賬,與中介的合同是公司簽訂的,付款也走的對公賬戶,這種情況合理嗎?
小規(guī)模納稅人《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營業(yè)外收入,2025年跨年發(fā)現(xiàn),2024年做的貸方科目“營業(yè)外收入”科目應(yīng)該是“”應(yīng)收賬款”科目,跨年怎么把“營業(yè)外收入”調(diào)成“應(yīng)收賬款”
您好。一般納稅人開具專票取得專票都需要價稅分離,且可以抵扣。?一般納稅人開具普通發(fā)票分離稅額且不可抵扣,取得普通發(fā)票價稅合計且不可抵扣。小規(guī)模納稅人開具專票普票都需要價稅分離,專票可以抵扣,普票月銷10萬內(nèi)季銷30萬內(nèi)可以抵扣,即免稅。小規(guī)模納稅人取得無論普票專票,均價稅合計且不可抵扣。哪句話有錯誤嗎?
我們公司租賃別的企業(yè)的一個車間,廠房租賃合同是5年,每個月租金1000元,水電費350元,垃圾處理費50元,每個月我都計提,但是還沒收到發(fā)票,我要報印花稅的嗎,按月還是按季度還是按年,計稅依據(jù)是