你好,你們采用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則
12月計(jì)提工資2.5萬,計(jì)提年終獎(jiǎng)3萬,跨年1月只支付了工資2.2萬,現(xiàn)做賬會(huì)計(jì)分錄如何寫? 另外同樣的情況,12月計(jì)提工資5萬,計(jì)提年終獎(jiǎng)6萬,跨年1月只支付了工資4.5萬,年終獎(jiǎng)12萬,會(huì)計(jì)分錄如果寫?
老師,12月份計(jì)提的年終獎(jiǎng)銷售人員的多計(jì)提了,管理人員的少計(jì)提了那在1月份補(bǔ)的時(shí)候和沖多計(jì)提的年終獎(jiǎng)怎么寫分錄嗎
去年12月的工資忘記計(jì)提,請(qǐng)問在22年一月支付的時(shí)候怎么寫會(huì)計(jì)分錄
如果在12月計(jì)提工資的時(shí)候少計(jì)提了金額,那么在次年1月會(huì)計(jì)分錄怎么填寫?
12月沒有計(jì)提工資,在1月補(bǔ)計(jì)提,分錄怎么寫了
一般納稅人增值稅開票2萬一個(gè)月,附加稅有什么優(yōu)惠政策,都是按減半繳納嗎?
老師,取得一筆加工費(fèi)收入,但是簽的是一年的合同,請(qǐng)問是一次性申報(bào)收入還是分月申報(bào)
你好老師過節(jié)現(xiàn)金紅包及外購商品送客戶禮品,這種費(fèi)用可以稅前扣除嗎?
老師你好!請(qǐng)問報(bào)關(guān)單上的商品編碼是:8516909000、提單的HS CODE:851690,提單按前6位。請(qǐng)問退稅有沒有影響?
垃圾清運(yùn)費(fèi)用可以代開運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票嗎
你好過節(jié)客情現(xiàn)金紅包和外購禮品贈(zèng)送客戶,這種賬務(wù)處理怎么做?還有稅務(wù)上都怎么處理?
老師,我們這個(gè)季度沒有開票,這兩天能一下開30萬嗎?
新征用土地,需要繳納的稅費(fèi)記入啥科目,可以先記入在建工程嗎
老師您好,我們會(huì)計(jì)網(wǎng)校怎么進(jìn)去,找不到了
老師,我們的供應(yīng)商進(jìn)貨章料有相關(guān)的積分返利,一分抵扣一元錢,后期我們有抵扣的情況,如果說我們本來成本票不夠,積分兌換的章料供應(yīng)商也不開發(fā)票這種情況我們?cè)趺慈胭~呢
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好,那少計(jì)提直接補(bǔ)計(jì)提即可的
為什么沒有回復(fù)呢?
您好,借:管理費(fèi)用工資 貸:應(yīng)付職工薪酬工資 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款
少計(jì)提直接補(bǔ)計(jì)提即可的,不涉及到以前年度損益調(diào)整的
不涉及嗎?如果我在以前年度損益調(diào)整可以嗎?這樣的分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
你是小企業(yè)準(zhǔn)則是不涉及的