直接在這個(gè)月計(jì)提和發(fā)放就是了。算23年的成本
您好,我們是養(yǎng)老院,現(xiàn)在發(fā)放去年11月份的工資,因當(dāng)時(shí)沒(méi)有會(huì)計(jì)建賬,沒(méi)有計(jì)提工資,現(xiàn)在發(fā)放時(shí)怎么確認(rèn)費(fèi)用呢。確認(rèn)到當(dāng)月嗎,那當(dāng)月的成本不就 太大了嗎
21年計(jì)提的工資沒(méi)有發(fā)放,匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,今年22年發(fā)放后,當(dāng)季度有盈利,可以沖減發(fā)放的這部分工資費(fèi)用嗎,還是要等到22年匯算清繳是再調(diào)整
老師,去年12月份漏發(fā)了一個(gè)工地大爺?shù)墓べY,當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提,需要現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),那我們現(xiàn)在直接計(jì)提并發(fā)放可以嗎?這個(gè)費(fèi)用匯算清繳的時(shí)候,是需要調(diào)減嗎?還是能當(dāng)成今年的費(fèi)用?
老師,我們?nèi)ツ?2月份有個(gè)員工的工資漏發(fā)了,當(dāng)月也沒(méi)有計(jì)提,是1月份計(jì)提并補(bǔ)發(fā)的,這個(gè)情況,補(bǔ)發(fā)的工資匯算清繳的時(shí)候需要填到工資薪金那里嗎
老師,我去年12月的計(jì)提工資,今年1月因?yàn)榘l(fā)工資時(shí)做了發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,去年12月的這筆計(jì)提多余了,需要沖銷掉,但是今年一月忘了沖銷,,現(xiàn)在12月需要沖銷,直接重新管理費(fèi)用可以嗎,還是要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個(gè)人合股的,需要把其中一個(gè)持股5%的換成第三個(gè)人,賬上未分配利潤(rùn)是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個(gè)八萬(wàn)的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬(wàn) 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對(duì)嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開(kāi)始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時(shí)候計(jì)提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤(rùn)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會(huì)匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說(shuō)要么退稅,要么重新更正申報(bào)。但是退稅肯定會(huì)推送疑點(diǎn),這個(gè)我要咋弄
您好,利潤(rùn)表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬(wàn)元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問(wèn)題了呢?
老師,專項(xiàng)附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開(kāi)票員4月多開(kāi)一張收購(gòu)發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒(méi)有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報(bào)嗎?
但是摘要寫(xiě)補(bǔ)發(fā)去年12月份的工資,有沒(méi)有影響
沒(méi)事的,你在23年發(fā)放和計(jì)提就行
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個(gè)5星好評(píng)。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!