借實收資本,貸其才應(yīng)付款。
老師,內(nèi)帳,股東退出企業(yè)后,應(yīng)付給股東的退股款,沒有辦法一次付完,后續(xù)慢慢給,這個應(yīng)應(yīng)該怎么掛帳,掛其他應(yīng)付款嗎
請問老師,公司減少注冊資本,分錄應(yīng)該怎么出?一下子不能完全退給股東,是不是掛在其他應(yīng)付款上?
老師,其他應(yīng)付款在貸方,表示公司找股東借款,這個公司還款給股東有沒有時間的限制,比如好幾年了慢慢還給股東,這樣會不會涉及到什么稅費(fèi)。如果常年掛帳其他應(yīng)付款在貸方,金額越來越大有沒什么風(fēng)險
股東退股內(nèi)部帳,該怎么調(diào)整,總公司撥款385000給A帳套,由A帳套代收付給B帳套的股東退股資金,385000,但因投入資金時都做在B帳套科目其他應(yīng)付款中,投資金額是350000,中間分紅金額也是通過其他應(yīng)付款科目,目前余額剩貸方218750,退股超額部分并沒有說明是否分紅還是別的,沒有明確,請問該怎么內(nèi)部調(diào)帳
你好老師,對公轉(zhuǎn)賬給股東,掛帳在其他應(yīng)付賬款,余額在貸方 這種情況說明什么,后續(xù)應(yīng)該怎么做賬才好
公司員工超過三十人,殘保金怎么計算
怎么可以少交點殘保金,
老師,我初級農(nóng)產(chǎn)品我暫估的時候按照一個價格假如是2元入賬,然后我結(jié)轉(zhuǎn)成本2元,下個月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個不同的價格,一個是4元,一個是8元,那我紅沖上個月的暫估入賬2元,是不是上個月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄也要對應(yīng)紅沖掉,然后本月按正常流程入賬補(bǔ)充上去?老師麻煩給個分錄過來,謝謝
計提工資7600元(應(yīng)發(fā)),有代扣代繳的社保517.3,公積391金跟個稅52,但是實際發(fā)放工資6639.7元,但是公司把代扣的個稅金額一起發(fā)給職工(6691.7),會計分錄應(yīng)該怎么做?金額如何分配發(fā)放?
老師,公司銷售產(chǎn)品,提供包送服務(wù),但是公司沒有送貨車,都是喊的個人來送貨,收錢的時候都是和送貨運(yùn)費(fèi)一起給我們,但是這筆運(yùn)費(fèi)又不是我們的收入,請問有沒有好一點的辦法把運(yùn)費(fèi)分離出去
出口印花稅申報基數(shù)要加上出口的收入?
由于前期差錯,這個季度調(diào)賬了,申報后臺帶出的利潤表前后不符,但年累計數(shù)不變,是否可改變表里的明細(xì)數(shù)額,有沒有影響?
老師,請問一下商務(wù)費(fèi)用可以入賬到時候調(diào)增的不哇
申請高企的研發(fā)人員,可以是勞務(wù)工嗎?
老師好,一般納稅人銷售二手車,票面稅率是3,該怎么樣做賬呢?
不全是實收資本,有一大部分是利潤的,那應(yīng)該怎么做
你給他利潤就是分紅利潤也是出錢的。
分紅借利潤分配應(yīng)付利潤, 貸應(yīng)付利潤, 借應(yīng)付利潤,貸銀行存款、應(yīng)交稅費(fèi)、個稅, 借利潤分配未分配利潤,貸利潤分配應(yīng)付利潤。