同學,可以,金額也比較小,沒事
老師,我是小企業(yè)會計準則,剛發(fā)現(xiàn)12月附加稅少計提了幾千塊,我直接在1月計提稅金及附加,不用記到以前年度損益吧?
前一年12月的附加稅金額計提錯了,且金額計提少了,導致第二年一月份繳納的時候附加稅出現(xiàn)了貸方負數(shù),這個還怎么處理了?謝謝 借以前年度損益調整 貸應交稅費附加稅, 借,利潤分配未分配利潤, 貸,以前年度損益調整 匯算清繳納稅調減 老師您好,小企業(yè)會計準則是不是不可以用以前年度損益調整科目來調賬呢?那該怎么處理呢
老師,請問,執(zhí)行小企業(yè)會計準則時,補計提并繳納2023年的車船稅,是不是用稅金及附加-車船稅,就行了,不用“以前年度損益調整”科目?
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡企業(yè)。計提印花稅,一季度一申報,直接在25年1月份繳納10~12月的印花稅,請問直接借稅金及附加貸應交稅費應交印花稅還是直接貸銀行存款?因為這12月份沒有計提,那1月份的時候還計提嗎?1月份走的是稅金及附加,不是影響二五年的損益嗎
老師,發(fā)現(xiàn)2024年前會計沖紅了一筆2022年多計提的附加稅35160,用的是當期的稅金及附加科目,然后在2024年的稅金及附加金額是7988,這樣在年報財務報表中的稅金及附加就出現(xiàn)負數(shù),申報不過去,像這種情況是要改用以前年度損益調整科目嗎?小企業(yè)會計準則在什么情況下才能以前年度損益調整科目呢?
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進已稅煙絲,取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當月領用從C企業(yè)購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領用從C企業(yè)購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當月應繳納的消費稅(?。┰?。 A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領用購進煙絲的60%用于繼續(xù)生產甲類卷煙,可以按生產領用數(shù)量抵扣已納消費稅。 ?、陬I用購進煙絲的10%用于繼續(xù)生產雪茄煙,不能抵扣已納消費稅。此題坑點! ?、劬頍熓菑秃嫌嬚飨M稅的,不要丟掉從量消費稅的計算。 應繳納的消費稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調出來,之前計提的折舊需要調嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費,但未繳款,請問如何做會計分錄?
收到的發(fā)票,項目名稱:印刷品*廣告制作,如何做賬
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
老師好,如果賬上實收資本想做成0,從合規(guī)上來講有什么辦法操作嗎
老師,我是因為要申請國補資格,從個體轉企業(yè)(一般納稅人),我現(xiàn)在轉新的企業(yè)后,刷了國補進來,但現(xiàn)在沒有進項票,如果當月我把銷項發(fā)票(普通發(fā)票13%)開了,那是不是這個月我就會需要繳納增值稅
有四項成本費用稅金列支,一家公司時用的餅圖呈現(xiàn),現(xiàn)在有多家公司,比如7家,做財務分析時怎么呈現(xiàn)這個四項的成本費用稅金列支比較好呢
董老師好 繼續(xù)剛剛的問題 謝謝!