嗯嗯,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
老師,我公司收到一張車輛加油票,需要沖帳,之前一直都是收到票后,走應(yīng)付賬款支付了該筆費(fèi)用,這個(gè)月說油卡還有很多錢,不需要再轉(zhuǎn)該筆費(fèi)用,我查了一下這幾年的帳,沒有看到有預(yù)付賬款掛帳的數(shù),那我該怎么沖帳?。?/p>
老師,2022年初我掛了一筆應(yīng)付賬款,對方開了幾十萬的票,我們還沒給錢,到年底也沒說不用給,然后2023年1月,公司說這個(gè)錢不用給了,這個(gè)應(yīng)付賬款我是應(yīng)該在1月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
老師,購買原料的票還沒收到,料已到入庫,錢也給對方了,分錄是不是 借:應(yīng)收賬款-某某公司 這里的科目應(yīng)該是預(yù)收賬款對不對,如果這個(gè)公司往來一直用的一個(gè)科目應(yīng)收賬款,是不是可以用應(yīng)收代替預(yù)收賬款科目??? 貸:銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款-暫估入庫 對不對? 如果料到了入庫了,票沒我們,錢我們也沒給 不做賬務(wù)處理 月末結(jié)賬票還沒催來,我們也沒給錢,入庫的料還用了需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫時(shí)估入庫 這樣幾種情況這樣做對不對?
老師好,我公司有一筆業(yè)務(wù),七月份筆預(yù)付款,中間因?qū)Ψ焦緭?dān)格開票,因些余款也沒有付,到今年1月2號給我開票了,我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做
供應(yīng)商給我們開的票比實(shí)際付款多了幾十塊錢,多出來的這個(gè)錢也不用再付了,這幾十塊錢能計(jì)入營業(yè)外收入或者財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎,不然一直掛在應(yīng)付賬款上
老師,那我沒有核對左上角的信息有什么影響嗎,那個(gè)信息會(huì)有誤嗎
老師,我們企業(yè)購入一臺車,但是發(fā)票開具的是單位員工個(gè)人名字,還貸款也是員工名字,這樣我們在5年后還完貸款直接轉(zhuǎn)戶到企業(yè),我現(xiàn)在可以直接入固資嗎
應(yīng)付賬款確認(rèn)壞賬了怎么做賬
老師請問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師請問小規(guī)模納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過30萬的政策,為什么不超就要按30萬,超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來剩下的沒超30萬就免稅呢
老師,您好,想問一下報(bào)關(guān)單上交易方式是GIF,有保費(fèi)和運(yùn)費(fèi),開發(fā)票的時(shí)候是按報(bào)關(guān)單上的金額開呢,還是要把運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)減掉開具呢?
老師 對方給我們打了714000貨款 要求我們開票給他們 稅率13% 怎么算出來單價(jià)跟數(shù)量
老師,三個(gè)公司在其中一家公司提供餐廳吃飯,伙食費(fèi)怎么分?jǐn)偰兀?/p>
老師,公司4月中旬在工商系統(tǒng)變更了公司名字 金蝶軟件做賬,是否要改名字?
老師,我們另一家公司是醫(yī)療器械行業(yè),買進(jìn)買出,產(chǎn)品種類少,價(jià)格波動(dòng)小,我成本核算是選擇“先進(jìn)先出法”還是選擇“移動(dòng)平均法”?先進(jìn)先出要398元/年,移動(dòng)平均法免費(fèi),老師,我選哪種好些?