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老師好,我公司有一筆業(yè)務(wù),七月份筆預(yù)付款,中間因?qū)Ψ焦緭?dān)格開票,因些余款也沒有付,到今年1月2號給我開票了,我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做

2024-01-08 19:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 19:02

同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款

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快賬用戶7963 追問 2024-01-08 19:07

七月份時(shí)我是這么做的,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,我們是一家旅游公司,對我們公司來說是成本,那8-12月份要不要暫估成,還是一月份直接當(dāng)成本就可以了

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:08

同學(xué),你好 8-12月份最好暫估一下成本

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快賬用戶7963 追問 2024-01-08 19:10

那我在暫估成本,那我1月份拿到票,那這張票我應(yīng)該附在哪個(gè)憑證后面

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:11

同學(xué),你好 1月份的時(shí)候,紅沖暫估的分錄,再按照發(fā)票重新做

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快賬用戶7963 追問 2024-01-08 19:15

有點(diǎn)明白了

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:15

嗯嗯,好的,祝工作順利

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同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2024-01-08
當(dāng)時(shí)應(yīng)當(dāng)通過預(yù)付賬款,不過現(xiàn)在已經(jīng)來發(fā)票了,就不用調(diào)了。
2023-11-22
嗯嗯,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2023-02-06
為哈不能按要求開票呢?可以投訴對方呀
2021-12-22
借庫存商品。40貸銀行存款40萬。 。報(bào)廢的時(shí)候借營業(yè)外支出貸庫存商品
2022-12-12
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