同學(xué),你好, 你按實(shí)際差的成本票來(lái)暫估就可以了,老板的思維只要不交稅就行
老師,這個(gè)發(fā)票2020年的成本,老板現(xiàn)在才拿給我,他2020年暫估的成本匯算清繳也沒(méi)有調(diào)增,我可以入賬沖2020年暫估的成本嗎
老師,21年我們賬上暫估200萬(wàn),有30萬(wàn)是沒(méi)有成本的,12年匯算也調(diào)增了,余下的170萬(wàn)成本票回來(lái)沖了暫估,那賬上還有30萬(wàn)的暫估要怎么調(diào)賬呢
代賬,暫估成本老板也沒(méi)有給發(fā)票,按什么比率暫估成本呢?老板也沒(méi)有給暫估的具體金額,這個(gè)怎么暫估呢?
什么算暫估成本,是說(shuō)比如我按照比例結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個(gè)算暫估成本嗎,還是只是說(shuō)我采購(gòu)貨物的發(fā)票沒(méi)有到算暫估成本尼?還是說(shuō)我?guī)齑鏇](méi)有貨銷售,我先暫估來(lái)貨入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我22年做了暫估成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款,23年有票想要把這個(gè)暫估成本給紅沖了,但是票也是抵扣了的怎么做分錄把暫估成本給紅沖呢?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開,今年五月份才開進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
實(shí)際差的成本票我怎么知道?
用收入減去你手上面有的成本和費(fèi)用呀,差的不就是了嗎