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老師,2022年開給客戶的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,那做賬怎么做呢,需要用以前年度損益調(diào)整嗎

2023-02-04 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-04 15:23

同學(xué),你好 不用 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)

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快賬用戶5253 追問 2023-02-04 15:24

然后再做正確的就行了是嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-04 15:25

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 不用 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)
2023-02-04
您好,不需要的。借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè) 務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。
2023-01-08
你好,是的,涉及到成本費用,要用到以前年度損益調(diào)整
2022-06-07
同學(xué),你好,不需要用以前年度損益調(diào)整的
2023-02-15
不需要以前年度損益調(diào)整
直接做到當(dāng)年即可
2024-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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