抵扣增值稅是以取得進(jìn)項(xiàng)專票為前提哈,沒(méi)有的話,誰(shuí)也沒(méi)法少交
請(qǐng)問(wèn)我們公司屬于加工類企業(yè),原材料采購(gòu)環(huán)節(jié)不能獲得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用以抵扣銷項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)有什么解決的方法嗎
老師,我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是塑料制品加工銷售,會(huì)向散戶收購(gòu)廢塑料,無(wú)法取得發(fā)票,這樣就無(wú)法抵扣進(jìn)項(xiàng),全額繳稅稅點(diǎn)太高,對(duì)于這方面,有沒(méi)有什么政策可以節(jié)稅
老師好,公司為制造加工業(yè),采購(gòu)很少?zèng)]什么進(jìn)項(xiàng)抵扣,有什么合理的方法可以節(jié)省增值稅嗎?
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,我們公司是做代加工的,經(jīng)常沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),用到的材料很少,所以取到的進(jìn)項(xiàng)對(duì)比銷項(xiàng)差很多,導(dǎo)致每個(gè)月都要交很多增值稅,房租水電費(fèi)這些也開了票,進(jìn)項(xiàng)也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用,有什么辦法可以減少交稅嗎
老師,員工上班路上骨折的就醫(yī)票據(jù)可以入賬稅前扣除嘛?
我們的民營(yíng)醫(yī)院,國(guó)家規(guī)定,只要出售的藥品定價(jià)控制在進(jìn)價(jià)的15%-20%以內(nèi),就免增值稅,去年購(gòu)進(jìn)的藥品,還差100萬(wàn)的發(fā)票,我們虧損120萬(wàn),在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增100萬(wàn)沒(méi)取得發(fā)票的藥品成本,是不是后期差這個(gè)發(fā)票就不用補(bǔ)進(jìn)來(lái)了
之前內(nèi)每個(gè)月都是公戶轉(zhuǎn),且申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在可以現(xiàn)金發(fā)放工資嗎,是從公戶取還是私戶?。總€(gè)稅也需要申報(bào),對(duì)吧?
請(qǐng)問(wèn)老師,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn),增值稅的那個(gè)怎么計(jì)算?請(qǐng)舉例說(shuō)明
老師,印花稅不足1元不扣稅款還要做會(huì)計(jì)憑證嗎,如何處理
三年租金36000,需要交多錢個(gè)稅
自產(chǎn)自銷的煙苗免征企業(yè)所得稅嗎?
我們是生產(chǎn)型企業(yè),生產(chǎn)一種電動(dòng)執(zhí)行器,出口,我們也會(huì)采購(gòu)其它很多品種電動(dòng)執(zhí)行器,外購(gòu)的電動(dòng)執(zhí)行器視同自產(chǎn)出口退稅嗎?
你好 老師 這道題這個(gè)分錄 最后成本不是280-20-15=245嗎 為什么是265 借:銀行存款 300萬(wàn)元 貸:其他業(yè)務(wù)收入 300萬(wàn) 借:其他業(yè)務(wù)成本 280萬(wàn)元 貸:投資性房地產(chǎn)——成本 260萬(wàn)元 投資性房地產(chǎn)——公允價(jià)值變動(dòng) 20萬(wàn)元 借:公允價(jià)值變動(dòng)損益 20萬(wàn)元 貸:其他業(yè)務(wù)成本 20萬(wàn)元 借:其他綜合收益 15萬(wàn)元 貸:其他業(yè)務(wù)成本 15萬(wàn)元
老師,公司通過(guò)走賬把流水做大,讓開發(fā)票,該怎么和老板說(shuō)不可以
我們基本上沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng)稅,都是需要按13%交了。公司聘用退伍軍人可以抵增值稅吧?
個(gè)體戶才可以的,公司不行
噢噢,那增值稅是沒(méi)有辦法節(jié)稅了。只能去籌劃企業(yè)所得稅了
是的,就是那樣子的