你好,比如你是一般納稅人,正常資產(chǎn)就是13% 使用過的固定資產(chǎn),如果抵扣過也是13% 沒有抵扣過,是可以按3%計算。
老師你好,企業(yè)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)增值稅,怎么計算前期增值稅?進項稅已經(jīng)進行了抵扣
請問老師處置自己使用過的固定資產(chǎn)怎么繳納增值稅?一般納稅人
增值稅免稅項目:銷售自己使用過的物品怎么理解?一般納稅人銷售自己的固定資產(chǎn)包括房產(chǎn)和汽車這些嗎?
老師下午好!請問一下一般納稅人銷售自己使用過的未抵扣進項稅的固定資產(chǎn),收入/(1+3%)*3%計增值稅。小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)收入/(1+3%)*2%。這樣對嗎?
老師,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)按3%減按2%計征增值稅時,增值稅額科目用哪個?
老師,今年中級實務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費屬于福利費吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當(dāng)時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費用,福利費。應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷的分錄是,借,管理費用,福利費,,應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,長期待攤費用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風(fēng)險
這個錢由建設(shè)單位還是總包單位打進專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實際注資還是貨幣資金?
有計算公式嗎?
你好,不含稅價*13% 沒有抵扣過,就是不含稅價*2%
3%計算,實際繳納2%的稅