借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。
老師,您好,我們是工程公司,現(xiàn)在甲方的打款已經(jīng)回到公司帳戶了,現(xiàn)在要分配給分包,還有我們自己的利潤,我想貸其他應(yīng)付款表示總的欠款數(shù),轉(zhuǎn)賬一筆借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,但是初始的借方應(yīng)該怎么記呢。
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認(rèn)收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨(dú)立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個科目做平。
老師,上游通過保理商給我們支付應(yīng)付賬款,但利息需要我們收款方支付,我們自己開了一個銀行電子戶用于接受款項,問題是我公司用對公賬戶向我公司新開的保理賬戶支付的利息,這個回單該如何做賬?
我們工程公司,甲方從銀行貸款給我們支付,但是每付一筆,要給銀行手續(xù)費(fèi)3.6%,這個我們自己承擔(dān),這是我們的什么費(fèi)用?
我們工程公司,甲方從銀行貸款給我們支付,但是每付一筆,要給銀行手續(xù)費(fèi)3.6%,這個我們自己承擔(dān),這是我們的什么費(fèi)用?
2015年1月,某公司購入位于市區(qū)的辦公用房,購房發(fā)票上的金額為80萬元。2021年11月,該公司將辦公用房轉(zhuǎn)讓,取得不含增值稅的售房款200萬元,不能提供評估價格,但能提供購房發(fā)票和契稅完稅憑證。計算該公司轉(zhuǎn)讓時應(yīng)繳納的土地增值稅增值額萬元。(當(dāng)?shù)仄醵惗惵蕿?%,不考慮印花稅,增值稅選擇簡易計稅方法。)答案是96.08。老師,請問96.08怎么計算。求詳細(xì)計算過程
老師,您好!我們私企是汽車銷售行業(yè),正在改造裝修一個大樓,準(zhǔn)備做汽車城,工地干活的工人工資做在“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”合適不?工資需要計提不?
我們是農(nóng)業(yè)公司現(xiàn)在還在籌建期,我們會有一些井、設(shè)計 費(fèi)、綠化費(fèi)用等,像這些開支我們應(yīng)該是先入在建工程,完工后再轉(zhuǎn)長期待攤呢,還是直接放長期待攤呢
老師,銀行轉(zhuǎn)入公戶一筆錢,沒有注明原因,怎么入賬
房開企業(yè) 已經(jīng)預(yù)轉(zhuǎn)銷了 土地增值稅該怎么預(yù)繳 怎么計算
老師您好,我想咨詢一下,蓋房子簽的合同也需要繳印花稅?
內(nèi)部核算業(yè)績,應(yīng)該按照合同額-實際繳納的稅額,還是合同額-銷項稅額
比如我們工程驗收了,用了別人的資質(zhì)。對方不愿意付他公戶。讓付給他個人卡,然后他找個公司給我開票可以嗎?開成勞務(wù)費(fèi)
您好老師,我們公司租的乙方的地,建了一座辦公樓,可以確定為我們公司的固定資產(chǎn)嗎?
工商年檢密碼已經(jīng)設(shè)置好了,過一段時間怎么有顯示不對了,怎么回事