你好,那這個(gè)材料是誰提供的?是你公司還是甲方?
我公司和甲方簽了一個(gè)合同20萬,然后我公司找乙公司帶加工這個(gè)產(chǎn)品合同18萬,甲公司給我們打了20萬,一個(gè)月后我們才給乙公司18萬,怎么做賬,包括產(chǎn)品到了怎么做
老師請問一下,我們公司簽了一個(gè)工程合同,合同是這樣的,甲簽合同給乙,我們公司是找乙簽的合同,現(xiàn)在出現(xiàn)了拖欠工程款,這種情況我們應(yīng)該怎么維權(quán),
A公司(甲方)和B公司(乙方)簽合同做工程,C公司(實(shí)際施工方)掛靠B公司。B給A開了100萬發(fā)票,其中有20萬A直接對公付款給了B。請問B公司該怎么做這20萬這一筆分錄啊?
請問下,我們公司是乙方,和甲方簽了勞務(wù)分包合同,但其實(shí)我們自己沒有干活,又轉(zhuǎn)包給了丙公司(勞務(wù)隊(duì)),丙公司找的農(nóng)民工去干活,然后我們給甲方開勞務(wù)票100萬,丙方再給我們開勞務(wù)票80萬。然后我們從中拿20萬,但甲方是通過發(fā)放到我們公司員工的個(gè)人卡走農(nóng)民工工資形式轉(zhuǎn)的錢,然后我們再轉(zhuǎn)公司賬上,想問下這20萬需要報(bào)個(gè)稅么?
老師,我們和甲公司合作一個(gè)項(xiàng)目,甲公司給我們對公轉(zhuǎn)了50萬的合作款,項(xiàng)目完成之后我們要給甲公司分成,但是這個(gè)合同是我們和甲方簽的,甲公司沒有參與,這個(gè)合作款我們應(yīng)該怎么入賬,等項(xiàng)目結(jié)束分成的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬?
老師,我們公司賣茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶買茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開票給酒店,如果買茶的客戶要開票,這個(gè)票是酒店開給客戶嗎?
老師老板讓我做一個(gè)工資拆分的合同,這個(gè)工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢
沖話費(fèi)100到賬110怎么做分錄啊
請問老師。個(gè)人能去稅務(wù)局代開專用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰強(qiáng)調(diào)單向溝通呀
買社保沒有工資流水,有申報(bào)工資,會(huì)影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)的嗎
一般納稅人企業(yè)有開免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時(shí)把免稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,如果現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那要不要更正之前的報(bào)表補(bǔ)交稅費(fèi)呢,還是在下個(gè)月做處理就好? 請問老師這個(gè)問題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗(yàn)收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒收齊全,還在在建工程科目,沒法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),該怎么計(jì)提折舊呢?因?yàn)楣?yīng)商公司出了問題,還不確定什么時(shí)候能開過來發(fā)票
老師屬于會(huì)計(jì)政策變更有哪些
委托加工涉及庫存商品出庫,和支付加工費(fèi),這兩個(gè)分錄怎么做?
就是全包給乙公司生產(chǎn)
材料也是乙公司的
借銀行 貸預(yù)收賬款 已支付出去,借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 收到產(chǎn)品之后,借庫存商品貸預(yù)付賬款, 然后你們發(fā)出貨物,借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,也沒有考慮增值稅。