同學您好,會計入賬根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)操作,稅法根據(jù)稅務(wù)要求報稅,會有稅會差異。但公司付款應采用公司對公賬戶。大額資金員工轉(zhuǎn)款 會有一定涉稅風險及財務(wù)風險。
老師,就是我們公司是勞務(wù)公司,然后我們是跟總承包公司簽合同,然后由總承包公司去承包項目,然后分包一部份給我們公司,但是我們這邊又找了那種小的包工頭,分包給小包工頭,小包工頭自己找農(nóng)民工,那么應該是由我們公司來發(fā)給農(nóng)民工工資嘛,但是現(xiàn)在的話就是總承包公司,他去開了一個農(nóng)民工專用戶,這個錢就直接打到了農(nóng)民工手上,就不走我們公司的賬,但是總承包公司又要求我們開給他們發(fā)票(勞務(wù)費),這種要怎么做賬,
老師你好,我是建筑施工單位,從甲方承包了一項工程,農(nóng)民工工資發(fā)生350萬,這350萬元工資甲方已從我們開給甲方的工程款中扣下來發(fā)給農(nóng)民工了,然后我們從丙勞務(wù)公司開了220萬元的勞務(wù)發(fā)票,是3%稅率的增值稅專用發(fā)票,進項稅額有64000元,當時我入的是直接人工成本,進項稅額已抵扣,那另外的130萬的農(nóng)民工勞務(wù)發(fā)票還沒開進來,這賬務(wù)怎么處理呢?(我們開給甲方的工程款是1090萬,農(nóng)民工工資350萬已發(fā)放,丙公司開了220萬的勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票已入賬,進項稅額已抵扣,這具體的會計分錄是怎么的呢?)
老師:請問1、我們是建筑公司,開給甲方的發(fā)票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費20萬 貸:應收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發(fā)清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開發(fā)票給建設(shè)公司80萬,也要包含那代發(fā)20萬工資嗎?建設(shè)公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應付-勞務(wù)公司嗎?那勞務(wù)公司發(fā)放工資時也會出現(xiàn)代發(fā)20萬工資?勞務(wù)公司又怎么做賬呢?
甲方分包工程給我們做,但我們自己沒有農(nóng)民工,我們又找了個勞務(wù)公司,然后甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,但勞務(wù)公司的人不夠,就找我們公司的業(yè)務(wù)人員的名字和銀行卡沖人數(shù),甲方就直接把錢都打到個人頭上,然后我們業(yè)務(wù)人員再把錢從私戶轉(zhuǎn)到我們公司的公戶,從我們的公戶再把錢轉(zhuǎn)到勞務(wù)公司公戶,勞務(wù)公司再把發(fā)票給我們。我想問這個對我們公司的財務(wù)有風險么?對業(yè)務(wù)人員有風險么?
請問下,我們公司是乙方,和甲方簽了勞務(wù)分包合同,但其實我們自己沒有干活,又轉(zhuǎn)包給了丙公司(勞務(wù)隊),丙公司找的農(nóng)民工去干活,然后我們給甲方開勞務(wù)票100萬,丙方再給我們開勞務(wù)票80萬。然后我們從中拿20萬,但甲方是通過發(fā)放到我們公司員工的個人卡走農(nóng)民工工資形式轉(zhuǎn)的錢,然后我們再轉(zhuǎn)公司賬上,想問下這20萬需要報個稅么?
其他應收款后面跟一個暫估進項稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運輸票一年可以開多少免稅票
企業(yè)實際資產(chǎn)損失,追補確認到損失發(fā)生年度扣除,也就是3年前。請問如何做賬?如何在稅務(wù)局申報?是改三年前的財務(wù)報表嗎?
老師,一般納稅人能開普票嗎
這個業(yè)務(wù)的分錄怎么寫
老師,以自己自然人登陸進電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個公司呢?是哪里還需要改動嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費用合計為20000元1.若原材料是在每道工序開始時一次性投入的,按約當產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用2.若原材料是按階段在每道工序開始以后逐步投入的,按約當產(chǎn)量法計算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會計憑證是否需要移交嗎?還是說只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應收票據(jù)嗎?
因為甲方以為我們都是勞務(wù)公司,對方要代付農(nóng)民工工資,所以只能轉(zhuǎn)個人卡
我考慮的是這部分20萬不做成本,所以甲乙方都不需要報個稅,有點擔心的是,這部分畢竟是通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入了個人卡里,有點擔心銀行流水和稅務(wù)對不上,擔心后面聯(lián)網(wǎng)會不會查這些?
現(xiàn)在只想問這個個稅需不需要報
正常不應該轉(zhuǎn)到個人賬戶。另外如果勞務(wù)派遣公司繳納稅收可以扣除代發(fā)的工薪成本
現(xiàn)在我們公司沒有代發(fā),我們有丙方開的發(fā)票
但甲方要付給我們公司錢,人家只能通過農(nóng)民工工資形式,因為我們是勞務(wù)分包,但這其實是公司的收入
我們轉(zhuǎn)分包就是不合法的,我自己覺得這20萬應該是不需要報個稅,因為沒有做成本
是的。這樣對公司有一定的財稅風險。業(yè)務(wù)實質(zhì)是公司收入。申報的是企業(yè)所得稅。但入賬戶是個人工資形式。
那我們也按收入報所得稅了,現(xiàn)在就想問你要不要報個稅,要?還是不要?
建議留存相關(guān)材料備查。
什么意思?報?不報?
同學,我沒有辦法給出建議 得根據(jù)當?shù)囟悇?wù)局的。我的建議是這類情況可以和專管員老師報備。準備好公司的轉(zhuǎn)賬記錄。發(fā)票。合同等業(yè)務(wù)實質(zhì)材料。避免涉稅風險。
這個具體要啥風險?
業(yè)務(wù)實質(zhì)不符合。對公賬戶處理公司收入問題。尤其是大額轉(zhuǎn)賬。會有隱匿收入等眾多問題。包括財務(wù)原始憑證等。
哪里隱匿收入?這部分錢都轉(zhuǎn)回公司,而且票也開了,稅也交了。
是的。所以說原始憑證需要比如個人簽字。比如情況說明等。因為大數(shù)據(jù)可能會有稅務(wù)預警。所以需要備好材料。