領(lǐng)用的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
老師,對于低值易耗品,價值不高,所以想一次性攤銷。老師,比如7月入賬時:借:低值易耗品2000 貸:現(xiàn)金2000。7月底攤銷入費用:借:管理費用2000貸:低值易耗品2000??梢赃@樣處理嗎?這樣處理后月末報表并沒有體現(xiàn)低值易耗品出來,不知這樣處理得意義何在?
在理帳,一家小規(guī)模企業(yè)六月份暫估了低值易耗品50萬元,七月份開了100萬元的低值易耗品的發(fā)票進來,帳務(wù)如何處理? 暫估的會計分錄是否應(yīng)該是: 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品(暫估) 500000 貸:其他應(yīng)付款 500000 借:主營業(yè)務(wù)成本-低值易耗品攤銷 500000 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 500000 七月份低值易耗品取得發(fā)票1000000后,如何做會計分錄?
購買低值易耗品后,期末如何處理,結(jié)轉(zhuǎn)費用,分錄
低值易耗品在全流程分錄包括購買、期末處理等
這筆分錄應(yīng)該如何理解: 借:銷售費用-低值易耗品 貸:低值易耗品 借:低值易耗品 貸:庫存現(xiàn)金
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
分錄是怎樣的?
借:生產(chǎn)成本等 貸:低值易耗品
可以月末一次性做分錄嗎
可以的,這個就是月末的分錄
是和原材料一起處理嗎
如果低值易耗品是辦公室用的怎么處理
計入管理費用就是了