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在理帳,一家小規(guī)模企業(yè)六月份暫估了低值易耗品50萬元,七月份開了100萬元的低值易耗品的發(fā)票進來,帳務如何處理? 暫估的會計分錄是否應該是: 借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品(暫估) 500000 貸:其他應付款 500000 借:主營業(yè)務成本-低值易耗品攤銷 500000 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 500000 七月份低值易耗品取得發(fā)票1000000后,如何做會計分錄?

2020-12-29 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-29 15:17

美好 這個是暫估少了嗎

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快賬用戶4036 追問 2020-12-29 15:19

不是,當時六月份已經(jīng)付了50萬元出去了,知道50萬元的發(fā)票肯定能取得的,所以暫估了

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齊紅老師 解答 2020-12-29 15:22

借其他應付款貸周轉(zhuǎn)材料50 借主營業(yè)務成本-50 貸周轉(zhuǎn)材料-50 然后做你上面的金額100

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快賬用戶4036 追問 2020-12-29 15:25

老師,那我做的暫估的分錄是正確的吧?

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快賬用戶4036 追問 2020-12-29 15:25

按老師你的分錄那就是把上個月暫估的沖掉,然后再按正確的金額做分錄對吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 15:33

可以的 正確的 可以的

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美好 這個是暫估少了嗎
2020-12-29
同學你好,攤銷時應是計入主營業(yè)務成本中;
2020-12-24
借,周轉(zhuǎn)材料36500 應交稅費,增值稅3972 貸,銀行存款34772 材料成本差異,差額金額 借,制造費用3800 貸,周轉(zhuǎn)材料3800 借,管理費用54000÷18 貸,周轉(zhuǎn)材料54000÷18 借,原材料100 貸,營業(yè)外支出100
2022-11-01
借,周轉(zhuǎn)材料36500 應交稅費,增值稅3972 貸,銀行存款34772 材料成本差異,差額金額
2022-11-01
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-24
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