你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:營業(yè)外收入
老師,早上好。去年的費用入賬多了,現(xiàn)在要調(diào)回以前年度損益,這賬務處理怎么寫呢
1企業(yè)收到2020年繳納的殘保金退回怎么做賬,調(diào)不調(diào)以前年度損益,具體怎么做? 2企業(yè)稅務報表2019年收入增加一定金額,補了稅,在2020年主營業(yè)務收入減少了相同金額,會計賬怎么調(diào)以前年度損益,具體賬務處理
去年有一筆押金計入管理費用了,但今年要把押金收回來,要怎么調(diào)賬,可以不用以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,我做了一筆調(diào)整分錄貸:以前年度損益-7500,貸:主營業(yè)務收入7500,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,借:以前年度損益-7500,貸:利潤分配-7500,對嗎
老師有筆費用做了以前年度損益現(xiàn)在想調(diào)回來做營業(yè)外收入怎么賬務處理
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?