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老師,我做了一筆調(diào)整分錄貸:以前年度損益-7500,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7500,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益,借:以前年度損益-7500,貸:利潤(rùn)分配-7500,對(duì)嗎

2021-11-06 09:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-06 09:46

對(duì)要結(jié)轉(zhuǎn)的? ? 這樣處理是對(duì)的??

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齊紅老師 解答 2021-11-06 09:47

是把以前年度的損益 科目 用以以前年度損益科目代替??

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對(duì)要結(jié)轉(zhuǎn)的? ? 這樣處理是對(duì)的??
2021-11-06
你好; 是的; 補(bǔ)做這個(gè)的 ;? ? 你貸方為啥不做增值稅 ; 你要把增值稅補(bǔ)上才對(duì)的?
2023-08-16
你好,是的,分錄就是這樣做了。
2025-05-09
你們涉及到法定盈余公積的提取嗎
2024-01-11
你好;? ? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)的; 以前年度損益調(diào)整是損益科目 期末要轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配你去 ;??
2022-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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