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老師2022年12月做到進項稅里面去了 2023年1月可以做進項稅額轉(zhuǎn)出? 12月做的 借:待攤費用 100 應交稅費-進項 13 應付職工薪酬100 貸:應付職工薪酬 100 貸:銀行113 1月攤銷時候 可以先把進項稅額 轉(zhuǎn)出? 借:待攤費用13 貸:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出13 借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出13 貸:應交稅費-未交增值稅13 1月開始 攤銷房租 借:管理費用-福利費13 貸:待攤費用13 老師這樣操作對?

2023-02-03 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-02-03 12:59

對的,是的,是這么做的。

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對的,是的,是這么做的。
2023-02-03
就按照第一方案處理就行。
2021-11-06
第一個是正確的,第二個不對。
2021-08-01
?你好 ; 不對哦 。 借管理費用- 福利費; 進項稅貸? 應付職工薪酬-福利費;? 借? ?應付職工薪酬-福利費; 貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)做 :借管理費用-福利費貸進項稅轉(zhuǎn)出 。 然后在做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的 ;? ? ? ?借銷項稅? ? ? ; 進項稅轉(zhuǎn)出? 貸? 進項稅? ? ? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;? 結(jié)轉(zhuǎn) :?借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅? ;次月繳納 借??應交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款??
2022-03-14
你好 借:管理費用-福利費 100 貸應付職工薪酬-福利費100 借應交稅費-進項稅 13 借:應付職工薪酬-福利費100 貸銀存 113 借管理費用 貸進項轉(zhuǎn)出
2021-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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