同學(xué)你好 對的 出差的就是差旅費 2.都是差旅費
老師好,法人做飛機出差,帶了2個不是單位的員工,只把法人的機票計入差旅費。一同連機票寄回來的保險費是4張40元,還有1張10元的“同城網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的定額發(fā)票”,這個怎么分攤到法人身上?不分攤都計入差旅費,可以嗎?
老師您好,公司領(lǐng)導(dǎo)出差,在去哪兒網(wǎng)訂的機票,產(chǎn)生了38元代訂機票的服務(wù)費,發(fā)票上貨物名稱一欄為旅游服務(wù)*旅游服務(wù)費,請問這樣的發(fā)票符合稅務(wù)規(guī)定嗎?可以按差旅費入賬嗎?
你好老師,我單位老板和員工出差因為疫情期產(chǎn)生了好幾次機票退票費,這個飛機退票費可以所得稅前扣除嗎?,進哪個會計科目呢?請教老師幫忙
老師,飛機票發(fā)票可以直接入差旅費吧?那產(chǎn)生的服務(wù)費和保險費做在哪個會計科目?老師,飛機票發(fā)票可以直接入差旅費吧?那產(chǎn)生的服務(wù)費和保險費做在哪個會計科目?
您好,請問下,公司的經(jīng)理報銷接待公司的客戶(發(fā)生有住宿費、機票費、dd快車客運服務(wù)費、餐費、做飛機的保險費)這些都 是開公司發(fā)票,持發(fā)票過來報銷,這個怎么分類入賬,機票費dd快車費入、機票保險哪個科目?
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎