新年好,1月有加油幾次,那就需要做賬的?
老師,你好! 我們有家客戶,是一般納稅人,企業(yè)名下沒有汽車,但是產(chǎn)生了汽油費(fèi),有專票和普票,在6月份的時(shí)候,可以有充值加油卡,款項(xiàng)從公賬出的,但是當(dāng)時(shí)是沒有發(fā)票的,10月份開始做賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)客戶有提供好幾張加油專票和普票過來,客戶想專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,普票可以做費(fèi)用,請(qǐng)問,現(xiàn)在給補(bǔ)簽私車公用協(xié)議可以嗎?租賃日期從7月份開始,是按租賃費(fèi)用是按月付好,還是季付好哦?
老師,去年9月份辦的營業(yè)執(zhí)照,今年1月份做稅務(wù)登記,是從1月份開始建賬嗎?1月份開始建賬的話去年的發(fā)票怎么入賬呢,是些餐費(fèi)、油費(fèi)、加油IC充值款、塑料船(工地上用到的材料),是都計(jì)入開辦費(fèi)嗎?一月份也有餐費(fèi)油費(fèi)這些 要跟去年的發(fā)票分開記還是記到一起呢
老師,你好!請(qǐng)問一下,我們剛開始加油卡充值做:借預(yù)付賬款貸銀行存款,每次加油有優(yōu)惠,開的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開票,入賬也按開票金額入賬借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,最后一次加油,把充值的錢全部用光,但卡里還余幾塊錢是優(yōu)惠金額,得再次充值才能使用,但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷卡,那這優(yōu)惠的這幾塊錢如何入賬,因?yàn)橘~上還掛著這幾塊錢?
老師好,公司油卡充值5000元,取得不征稅電子普通發(fā)票,可以直接入管理費(fèi)用嗎,因?yàn)楹芸炀陀猛?。如果是先記預(yù)付賬款,什么時(shí)候把這油費(fèi)沖掉呢?每個(gè)月末還是等下次充值,比如卡剩100了。然后再找充值的地方開有稅率的發(fā)嗎?他們?cè)敢忾_2次發(fā)票嗎?然后如果取得發(fā)票,再借:管理費(fèi)用 4900 貸:預(yù)付賬款4900
老師,我們?nèi)ツ?月新開公司是在網(wǎng)上中石化平臺(tái)給自己公司運(yùn)輸師父充油(就是中石化中間商)我們讓另一個(gè)公司給我們總對(duì)公賬戶買充加油,中石化把增值稅發(fā)票開給我們運(yùn)輸公司了,但我們這個(gè)賣加油卡公司賣加油卡都是賣給(個(gè)人)所以沒有銷項(xiàng)稅增值稅發(fā)票一直沒開(公司基本戶有錢進(jìn)出)公司只做內(nèi)賬沒做外賬可以嗎?相應(yīng)不開增值稅發(fā)票沒有收入。每月報(bào)稅可以一直零申報(bào)?請(qǐng)老師指點(diǎn)
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這樣是不是一筆賬要分三個(gè)月做了
你好,是的,是這樣的
預(yù)付 借 預(yù)付款 貸 銀存 入賬 借 費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 待收發(fā)票 借 應(yīng)付賬款 貸 預(yù)付 是這樣做嗎?感覺好麻煩哦
你好 預(yù)付的時(shí)候,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目 入賬的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸 :應(yīng)付賬款—暫估 取得發(fā)票的時(shí)候,借;應(yīng)付賬款—暫估,貸:管理費(fèi)用等科目 借;管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款
預(yù)付 借 預(yù)付款 貸 銀存 入賬 借 費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 待收發(fā)票 借 應(yīng)付賬款 貸 預(yù)付 老師,這樣入賬是不可以是嗎
你好,你這樣是不可以的
好的,謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師 取得發(fā)票 最終科目還是 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付款 一定要經(jīng)過管理費(fèi)用過度嗎
你好,整個(gè)過程是這樣 預(yù)付的時(shí)候,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目 入賬的時(shí)候,借:管理費(fèi)用等科目,貸 :應(yīng)付賬款—暫估 取得發(fā)票的時(shí)候,借;應(yīng)付賬款—暫估,貸:管理費(fèi)用等科目 借;管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款