除非你1月當(dāng)月就沖紅
								
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應(yīng)交增值稅15000,原本買了進項票的,結(jié)果進項票沒開進來,現(xiàn)在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦法解決嗎
一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應(yīng)交增值稅15000,原本買了進項票的,結(jié)果進項票沒開進來,現(xiàn)在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦嗎
老師 我有十張1.3萬的進項發(fā)票 ,一共13萬。我這個月把他都認(rèn)證了 。我的銷項只需要10萬 ,因為有稅負(fù) 我準(zhǔn)備只抵扣九萬的進項,交 一萬多的增值稅,其他已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票下個月抵扣可以嗎
小白求解,上個月銷項比進項多了好多,交了幾十萬的增值稅,那全年還要交增值稅嗎?不是有個什么稅負(fù)率嗎
有個問題,就是我們公司進項一直大于銷項,這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進項發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進項不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因為我還有十多萬的進項沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么
                進項稅上月已抵扣,本月對方紅沖,重新開具藍(lán)字發(fā)票,那么本月是不是應(yīng)該,借,應(yīng)交稅費進項稅,貸,應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出,這樣對嗎?老師
金銀首飾不是在零售的時候交消費稅嗎,為什么在受托加工環(huán)節(jié)要繳納增值稅
請問,若客戶部分產(chǎn)品發(fā)生退貨,發(fā)票怎么開具呢?已經(jīng)間隔好幾個月了,客戶專票也已經(jīng)抵扣了
購入高壓清洗機收到的專票,稅額并入固定資產(chǎn)嗎,怎么做會計分錄
賬上10月份計提的工資是不是等于在自然人扣繳端申報的10月份的工資?
劉艷紅老師問個事可以嗎?
老師,請問辦公室裝修費需要按年分?jǐn)倖?/p>
有沒有針對電商旅游這一塊專門的報稅學(xué)習(xí)
老師請教一下,長投投資時,被投資方存貨評估增值,當(dāng)年未出售怎么調(diào)利潤?
工商注冊電話變更后,多久顯示新的電話號碼