您好 已經(jīng)跨月了 只好繳稅
一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應交增值稅15000,原本買了進項票的,結(jié)果進項票沒開進來,現(xiàn)在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦法解決嗎
一般納稅人,10月份開銷項十幾萬,應交增值稅15000,原本買了進項票的,結(jié)果進項票沒開進來,現(xiàn)在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦嗎
老師,我們公司12月份轉(zhuǎn)為的一般納稅人,本月銷項專票要開具一百萬左右。如果進項專票下月或者下下月開進來,那么我的增值稅和企業(yè)所得稅本月有辦法達到正常的稅負嗎?如果有辦法,具體的辦法麻煩說一下。謝謝了!
一般納稅人2月份增值稅需要繳納4千多,進項票有十幾萬沒開回來,3月份才能開回來,這個4千多怎么辦可以不交嗎?
老師我們一般納稅人,1月開票1萬,2月開票1.5萬,3月開票2萬,4月開票0,我們每月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是這樣做的,借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)貸:應交稅費-已交增值稅 之前我們是年末才轉(zhuǎn)銷進銷項稅額的,那現(xiàn)在不管我們每月月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄是否對了,現(xiàn)在需要把1-4月銷項和進項稅額轉(zhuǎn)銷,分錄應該怎么做呢?
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
老師,新版電子稅務局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應納稅總額要在電子稅務局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎