申報勞務報酬收入是按發(fā)票不含稅金額。除增值稅外所有的稅費
1、請問未開票收入申報時應該填不含稅收入金額還是含稅金額? 2、按照小規(guī)模優(yōu)惠政策增值稅稅率1%,計算不含稅收入公式是含稅金額除以(1+0.3)還是除以(1+0.1)?
個人稅局代開發(fā)票,收票方按照勞務報酬申報時,請問是按照發(fā)票上的含稅金額申報還是不含稅金額申報?
1.申報勞務報酬收入是按發(fā)票不含稅金額還是含稅金額申報 2. 允許扣除稅費指的是什么?按個稅APP顯示是指附加稅,城鎮(zhèn)稅,印花稅(不包括增值稅)
老師,印花稅的計稅依據(jù)是含稅的還是不含稅?我是租賃服務行業(yè),租了一個車,人家打款,但是開票是按的1%,是按打款金額申報?還是按扣除1%的增值稅金額申報?
建設工程合同金額1個億(含稅),列明了不含稅金額及增值稅金額,那么在按照開票金額申報印花稅的時候,是不含稅的開票金額進行申報還是含稅開票金額進行申報呢
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉給老板的話,就得一次性轉三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設在同一個表嗎?如果可以,怎么設
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
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那勞務報酬在匯算清繳時并入綜合收入,是否可以按勞務報酬不含稅收入減免20%來并入綜合收入
是的,就是那樣匯算的