你好,填寫的是不,含稅的金額。
1、請問未開票收入申報時應(yīng)該填不含稅收入金額還是含稅金額? 2、按照小規(guī)模優(yōu)惠政策增值稅稅率1%,計算不含稅收入公式是含稅金額除以(1+0.3)還是除以(1+0.1)?
老師好,1.請問小規(guī)模企業(yè),季報時填寫財務(wù)報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業(yè)外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應(yīng)交稅費的?。?/p>
老師請教個問題,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超30萬,免增值稅,稅率3%減按1%開,是按3%的不含稅算,還是按1%,不含稅算呢?比如說含稅金額300001,按1%,不含稅收入是297030.69,按3%不含稅金額是291263.12。
一家公司適應(yīng)增值稅3%減按1%征收率,開得1%普通發(fā)票確認收入時是按照含稅金額確認收入,還是不含稅確認收入,年銷售收入100萬適應(yīng)增值免稅政策
小規(guī)模納稅人,開票1%稅率,開票含稅金額30300。確認收入時是按開票不含稅30000計入收入,還是按稅務(wù)系統(tǒng)3%增值稅率扣除后29100計入收入。季度未超額。增值稅減免分錄怎么做
老師您好我們是小規(guī)模納稅人,租房子開酒店,現(xiàn)在是籌建期購買的熱水器26000元單個價格800元,我這個用什么科目,如何寫分錄。
辛苦圖片這個老師說下謝謝
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
李三是xx化妝品店經(jīng)營者,甲公司購買化妝品500元,發(fā)票為李三代開的,銷售方是李三,甲公司然后把貨款款付給xx化妝品店可以嗎?還是付給李三?
應(yīng)收融資租賃款為什么不是15+15*(p/A,6%,2) 與未被擔(dān)保的公允價值有什么關(guān)系
請問老師,集團內(nèi)部的借款支出,必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么?政策依據(jù)是什么呢?謝謝
超額虧損確認時,長期股權(quán)投資賬面價值減記為0后,應(yīng)該按照長期應(yīng)收款,預(yù)計負債和賬外備查登記進行處理。后續(xù)實現(xiàn)盈利了,在扣除賬外備查登記的份額在,依次減記已確認預(yù)計負債余額、恢復(fù)長期應(yīng)收款,和長投的賬面價值,同時確認投資收益。投資收益是減去未承擔(dān)的虧損額,這一題里面,沒有賬外背查登記呢?為什么要把150從投資收益里面減掉。
老師,請問員工剛生完孩子1個多月,還沒上班,公司正常給繳納社保,4月申報個稅,0申報,本期收入填0,養(yǎng)老保險,醫(yī)療這些填寫0還是按實際扣除的社保金額填寫?
老師,庫存商品-暫估 10萬 應(yīng)付賬款-暫估 43萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做分錄對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 53萬 貸:庫存商品-暫估 10萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 43萬
含稅的除以1.01。這個是第二個問題。
那我直接做憑證全部是按含稅的除以1.03,豈不是全部要改?
不是申報表減免處填寫減免2%明細就可以了嗎?
你好,你現(xiàn)在要按3%確認收入嗎?
那你自己選擇,你可以放棄百分之一來開3%的。
是啊,之前憑證都是按3%確認收入,而且全是未開票的收入,之前未達到起征點,本季度超過45萬了,所以想確認一下是按哪個公式計算。
打個比方,本季度含稅收入是46萬,那計算公式就是46萬除以1.01等于455445.54,這個是含稅收入,就是要交稅了是嗎
你好,如果想要少交增值稅的話,按照收到的價格除以1.01乘以1%,按這個都要修改。
16萬除以1.01,按這個來做收入。
46萬,不是16萬,剛才打錯了。
我以為是46萬除以1.03=446601.90,這個是含稅收入,然后再填減免2%,就可以免交稅了
號不是這么做的,你想要少交增值稅,就按照我寫的那個方法。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。