您好,確認您的業(yè)務(wù)是時點還是時段確認收入
老師,你好。我們公司是勞務(wù)分包合同的乙方,尚未收到甲方承包方的工程款,但先開了增值稅專用發(fā)票給甲方。怎么做會計分錄?收到款項時怎么做分錄?月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,已經(jīng)收到對方的工程預(yù)付款,但是沒有給對方開發(fā)票,應(yīng)該確認收入嗎?是應(yīng)該怎么做分錄, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—未開票收入 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這樣子做對嗎? 后面開了發(fā)票又怎么做
建筑工程公司,和甲方簽訂合同后,收到甲方30%的預(yù)付款,并同時給甲方開具了專票,這個分錄應(yīng)該怎么做,30%是否應(yīng)該確認收入
老師,我們公司開票后收到工程款是,老會計是做借銀行,貸預(yù)收賬款**項目,沒有確認過主營業(yè)務(wù)收入,我現(xiàn)在想確認收入怎么做呀
老師好拿到工程項目合同怎么做會計分錄,給對方開了專票怎么確認收入?但是后面付款沒有履行!
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗營了一個月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費2萬,做預(yù)收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學(xué)9~12月伙食費400元,這個400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議。現(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
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這個我不知道,去年一年沒有做賬了我補一下,看了對公戶,我不知道他這個怎確認
您好,這個你得與業(yè)務(wù)確認下,
我現(xiàn)在拿的所有的票具,公戶,進賬的就一部分,就問問應(yīng)該怎做會計分錄,怎么入賬,開多少票去多少?可以嗎?我也沒有做過建筑行業(yè)的?
您好,做賬是結(jié)合業(yè)務(wù),按收入準則做收入確認,不一定開票確認收入,也可能開票不確認收入和不開票確認收入
您好,收款,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
那拿到合同應(yīng)該怎么做會計分錄,先不說確認收入的事
您好,與合同沒有明顯關(guān)系,根據(jù)業(yè)務(wù)做賬,賬是為了業(yè)務(wù),不是為了合同
您好,有合同沒業(yè)務(wù)發(fā)生,不做賬