10月份收到的這400元應(yīng)作預(yù)收賬款處理。 因?yàn)閷W(xué)校食堂雖然只在9月份經(jīng)營(yíng),但是收到的是9 - 12月的伙食費(fèi),在收到時(shí)并不能確定這400元全部屬于收入,需要在后續(xù)期間根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在10 - 12月,需要將多收的這部分款項(xiàng)退還給學(xué)生,所以先計(jì)入預(yù)收賬款,后續(xù)再做退款處理,而不應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款。應(yīng)收賬款通常是用于核算企業(yè)在正常經(jīng)營(yíng)過程中因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù),應(yīng)向購買單位收取的款項(xiàng),與本題情況不符。
享受生育津貼的工資怎么算
老師好,當(dāng)月銷項(xiàng)稅額100元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額120元。次月銷項(xiàng)稅額30元。問當(dāng)月和次月如何做分錄呢?
請(qǐng)問發(fā)員工工資有沒規(guī)定多少的?
收到24年多交印花稅,退稅款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,民宿收入有的是掃碼的,憑證找不出來,我能不能把導(dǎo)出的微信收入做個(gè)清單當(dāng)附件。就不用一筆一筆像圖一找收入截圖,那樣很費(fèi)事,如圖2我合并沒開票收入做個(gè)表格,直接當(dāng)附件可以嗎。
你好,老師,我們一般納稅人平常繳納13%的增值稅,這個(gè)月我們需要確認(rèn)無票收入是有9個(gè)點(diǎn)的稅的,那我報(bào)增值稅的時(shí)候怎么報(bào)啊,還是報(bào)在無票收入里面嗎?
老師 我們付了款 客戶沒有開發(fā)票 該怎么做賬?
發(fā)工資給員工,賬戶有誤 退回1000,如何入賬
公司注銷需要先減資嘛?
老師 現(xiàn)在我同事需要賣房 增值稅發(fā)票是2016年開的 今年5月交的契稅并辦理房產(chǎn)證 可以免5個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎
好的,謝謝老師
不客氣,滿意,請(qǐng)同學(xué)有些好評(píng)