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老師,請教一下這種情況怎么辦是請教一下這種情況要怎么辦?本來是九月份的時候,然后這些票據(jù)就應(yīng)該要進來了嘛,然后當時跟法人確認了,溝通以后,他說可能有100萬左右嘛,然后當時就給他占估了102萬,但是實際上,后來進來沒那么多,你看等到十月份,后來進來就是第三第四季的嘛,進來沒那么多,然后銷售額的話也變少,那現(xiàn)在就是要沖掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就會變成負數(shù),這種情況要怎么調(diào)整呢?不懂得調(diào)整呢。柜臺注銷人員說成本不能是負數(shù)但事實沖掉第三季度的暫估,確實是負數(shù)

老師,請教一下這種情況怎么辦是請教一下這種情況要怎么辦?本來是九月份的時候,然后這些票據(jù)就應(yīng)該要進來了嘛,然后當時跟法人確認了,溝通以后,他說可能有100萬左右嘛,然后當時就給他占估了102萬,但是實際上,后來進來沒那么多,你看等到十月份,后來進來就是第三第四季的嘛,進來沒那么多,然后銷售額的話也變少,那現(xiàn)在就是要沖掉,他之前占估的多占估的嘛,那成本就會變成負數(shù),這種情況要怎么調(diào)整呢?不懂得調(diào)整呢。柜臺注銷人員說成本不能是負數(shù)但事實沖掉第三季度的暫估,確實是負數(shù)
2023-02-01 22:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-01 22:55

你好,同學(xué) 暫估之前多了,現(xiàn)在沖,成本負數(shù)就是正常情況

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你好,同學(xué) 暫估之前多了,現(xiàn)在沖,成本負數(shù)就是正常情況
2023-02-01
你好, 同學(xué) 比如9月暫估102,12月收到票據(jù)100,12月就是沖暫估102,發(fā)票100,12月成本-2 這是正常的
2023-02-01
同學(xué)你好 這個可以暫估入庫的
2022-08-29
你好,同學(xué)。 你這是屬于往來款項,你就讓這企業(yè)間把這些款項轉(zhuǎn)了,就清了的。 你這個別如果沒有歸還,相互間有往來款項余額是正常的。
2020-09-18
同學(xué),你好。 首先整理公司基本資料,營業(yè)執(zhí)照,公司章程,接下來再做賬。
2021-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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