您好,對的,是3%的專票,然后備注服務(wù)費就行
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有個客戶要求我們開發(fā)票按3%的稅率來開票,可以嗎?如果可以的話,納稅申報時有什么要注意的嗎?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,我們簽了一個合同,但是他們要求我們每一次的運營消耗都要附上發(fā)票,但是我們讓別人給我們提供服務(wù)的時候,她開的票里面包含了服務(wù)費這項在里面一起開了,那這個我要怎么處理給運營消耗上呢?因為金額對不上。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,請問一下他們兩次一起付款給我們,開票開在一張金額上。要求3%專票。我們也是交3%的專票稅嗎?我們有什么需要注意的?票里要備注什么嗎?是服務(wù)費,是做活動的
老師好,客戶是小規(guī)模,我們是一般納稅人,他們在我們這里下訂單,我們開專用發(fā)票給他們,他們說用不了專用發(fā)票,要求我們重新開普票,我想問的是,小規(guī)模納稅人取得專票和取得普票,兩種有什么不一樣啊?
你好老師,我們是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目分包單位,小規(guī)模納稅人。領(lǐng)導(dǎo)要求別人給我們開專票,我們再給總包開專票。這樣我們需要變更一般納稅人嗎?不變更的話,別人給我們開13%的專票,我們只能給總包開3%或5%專票
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進項轉(zhuǎn)出-進項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
開票類目是服務(wù)費,備注里面可以備注哪些活動嗎
可以備注的這個,對
老師備注里面填什么內(nèi)容有沒有什么要求?
這個目前是沒有的哈