你好,在你的退稅明細(xì)里刪除這條記錄,非自產(chǎn)的可以有退稅,也可以不退稅,要退稅的話要申報視同自產(chǎn)后才能申報退稅
老師,請問公司自產(chǎn)產(chǎn)品出口,是蚊香管產(chǎn)品,申報退稅退不了怎么辦?電子稅務(wù)局顯示通不過的原因是商品代碼為征稅商品,但是之前也出口過蚊香管 是可以申報退稅的 那就是出口的時候商品代碼寫的不對 這個的話要如何修改呢
老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),出口時,報關(guān)單上十幾個商品,有一個不是自產(chǎn)的,是外購的,去年出口發(fā)票已經(jīng)開了,但沒申請退稅,現(xiàn)在該怎么處理?
出口退稅問題:請問老師,我有張報關(guān)單里面有自產(chǎn)產(chǎn)品跟非自產(chǎn)產(chǎn)品,現(xiàn)在申報退稅時候非自產(chǎn)產(chǎn)品顯示大宗商品,無視同自產(chǎn)提示,那我這個非自產(chǎn)是不是不能退稅?這個要怎么刪除?
出口退稅 生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)卷尺。 報關(guān)單上,有卷尺,錘,切割片,鋼纜鎖。 只有卷尺是自己生產(chǎn)的, 其他產(chǎn)品供貨方給開的是產(chǎn)成品的發(fā)票。 問題1-自己開的國內(nèi)普票,只開卷尺,還是按報關(guān)單開?稅率分別是多少? 問題2- 切割片鋼纜鎖的退稅率是多少? 在哪里能查? 問題3-供貨方給開原材料的進項和產(chǎn)成品的進項票,站在我方,有什么不同。
老師,我有幾個問題請教: 1??有申請出口退免稅備案的電子稅務(wù)局操作流程? 2??生產(chǎn)型企業(yè)出口自產(chǎn)產(chǎn)品和從外面購進的產(chǎn)品是不是都可以申請退免稅? 3??一般納稅人怎么開具發(fā)票?開具幾個點的?
老師,在申報24年的殘保金的時候,發(fā)現(xiàn)預(yù)填的人數(shù)為31人,而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報時,系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計人員沒有發(fā)現(xiàn)進行更改,那現(xiàn)在還可以進行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當(dāng)樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進行稅務(wù)核定,并申報和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準(zhǔn)備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復(fù)核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標(biāo)記了下來,自己復(fù)復(fù)盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
視同自產(chǎn)要提交好多資料給稅務(wù)局,現(xiàn)在不想退這個稅,那我自己刪除這條記錄就可以了?
你好,在你的申報明細(xì)表里刪除這條記錄
謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快