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老師,我們是生產(chǎn)制造業(yè),出口時,報關(guān)單上十幾個商品,有一個不是自產(chǎn)的,是外購的,去年出口發(fā)票已經(jīng)開了,但沒申請退稅,現(xiàn)在該怎么處理?

2023-01-31 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-31 10:25

你好,不申請退稅,按免稅處理。在報增值稅時按免稅申報

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快賬用戶5557 追問 2023-01-31 13:13

可以更正當時的增值稅報表嗎?當時填在免抵退稅那一欄了?而且這個商品是首次出口,改為免稅,稅務(wù)要稽查嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-31 13:15

你好,把之前開的發(fā)票作廢,重新開一個免個稅發(fā)票,再申報增值稅,不用更正以前的增值稅報表。 不會稽查這個的

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快賬用戶5557 追問 2023-01-31 13:44

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-01-31 13:53

你好,不客氣,祝你工作愉快

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你好,不申請退稅,按免稅處理。在報增值稅時按免稅申報
2023-01-31
同學(xué)你好 這個直接做視同內(nèi)銷就行了
2021-10-14
你把出扣日期改為2021年再生成申報表試試
2022-08-09
同學(xué)你好 需要做進去的
2020-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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