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行政單位,上一年度做賬的時候誤把資金結(jié)存的錢當(dāng)成其他應(yīng)付款做了,導(dǎo)致下一年度期初數(shù)其他應(yīng)付款有一個負(fù)數(shù),資金結(jié)存有一個正數(shù),現(xiàn)在期初數(shù)不能修改,只能調(diào)賬,要怎么調(diào)賬

2023-01-31 22:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-31 23:04

您好!您可以借:資金結(jié)存 貸:其他應(yīng)付款

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快賬用戶3242 追問 2023-01-31 23:10

但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款本身就是負(fù)數(shù)了,再貸的話,負(fù)數(shù)更多嗎

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快賬用戶3242 追問 2023-01-31 23:12

我想錯了

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齊紅老師 解答 2023-01-31 23:12

您好,其他應(yīng)付款是負(fù)債類科目,貸方表示增加,該分錄的貸方數(shù)應(yīng)該是個正數(shù),故一正一負(fù)就可以做抵消調(diào)整了

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快賬用戶3242 追問 2023-01-31 23:59

期初數(shù)里面其他類似這樣的錯賬,都適用這種調(diào)賬方法嗎,就一正一負(fù)直接抵消

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齊紅老師 解答 2023-02-01 00:27

您好,不涉及損益的話,這樣都是可以的,因為涉及損益的話,就會影響當(dāng)期

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快賬用戶3242 追問 2023-02-01 08:43

老師,那樣調(diào)賬有點不對,其他應(yīng)付款科目是財務(wù)會計,資金結(jié)存是預(yù)算會計,如果只寫這兩個,兩邊沒法平

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齊紅老師 解答 2023-02-01 09:00

您好!您之前的分錄是怎么做的呢

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快賬用戶3242 追問 2023-02-01 09:48

這個是上一年度做的分錄,誤做成支出的借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 本來進來的收入是借:銀行存款 借:資金結(jié)存 貸:非同級財政撥款收入貸:非同級財政撥款預(yù)算收入

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快賬用戶3242 追問 2023-02-01 09:49

借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他收入 借:資金結(jié)存 貸:其他預(yù)算收入

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快賬用戶3242 追問 2023-02-01 09:50

寫的分錄是第一條

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齊紅老師 解答 2023-02-01 10:13

您好!根據(jù)您提供的分錄,那么您的銀行存款科目應(yīng)該也是不對的。您可以先紅沖? ?借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款? 然后補上一筆分錄? 借:其他應(yīng)付款/銀行存款??貸:財政撥款收入/以前年度損益調(diào)整?(金額大可以修正以前,金額不大可以放到當(dāng)期,這個需要您自己的把握) 這樣財務(wù)的分錄就修正對了。預(yù)算會計的話,我看您寫的是對的? 借:資金結(jié)存 貸:其他預(yù)算收入/財政撥款預(yù)算收入

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快賬用戶3242 追問 2023-02-01 10:49

當(dāng)時做賬,是誤把非財政撥款收入的支出做成其他應(yīng)付款支出,所以,當(dāng)時做的分錄是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,那我現(xiàn)在其他應(yīng)付款這里,紅沖借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款這個是消掉其他應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù),那資金結(jié)存里面的正數(shù),是不是也是做紅沖 借:銀行存款 貸:非財政撥款收入 借:資金結(jié)存 貸:非財政撥款預(yù)算收入

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齊紅老師 解答 2023-02-01 11:10

您好!紅沖后需要補上正確的分錄,否則賬面還會是不對的

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您好!您可以借:資金結(jié)存 貸:其他應(yīng)付款
2023-01-31
你好,同學(xué)是不是管理費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益?
2022-02-27
你好,努力為你解答問題中,稍后回復(fù)你!
2024-03-24
是在年初數(shù)改動相應(yīng)的調(diào)整
2021-04-13
2023年資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款的年初余額需要與2022年的年末余額保持一致。這是因為資產(chǎn)負(fù)債表是一個連續(xù)性的報表,它反映了企業(yè)在某一特定日期的財務(wù)狀況。為了確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和一致性,每一年的年初余額通常應(yīng)與前一年的年末余額相匹配。
2024-04-17
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