你好,他沒有做政務(wù)處理嗎?交納了沒有?
老師,發(fā)現(xiàn)3月份賬務(wù)中,會計(jì)記錯(cuò)了結(jié)息,應(yīng)該是:J:財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35 D:銀存-0.35 但財(cái)務(wù)記成了J:銀存0.35 D:財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.35,而期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄中顯示財(cái)務(wù)費(fèi)用D方-0.35 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,那么如何調(diào)賬呢?如果去調(diào)3月的賬,報(bào)表什么的就都變了,如果我本月調(diào)賬,該怎么做呢?
我們公司是買的別家的營業(yè)執(zhí)照,花了有50多萬 1、這個(gè)營業(yè)執(zhí)照款咋入賬合適? 2、這個(gè)公司之前的經(jīng)營地址和現(xiàn)在不在一個(gè)縣市,其實(shí)我們是今年三四月份開始經(jīng)營的,但稅務(wù)系統(tǒng)有顯示去年的報(bào)稅信息,報(bào)表有年初數(shù),我從四月開始建的賬,這個(gè)有啥聯(lián)系沒? 3、這種情況殘保金我要申報(bào)繳納嗎?謝謝老師!
老師,我四月份接手的賬三月份繳納的印花稅人家本年累計(jì)金額不顯示數(shù)字,那我如何做分錄讓它顯示在四月份報(bào)表中呢
老師,我四月份開始接手做賬,但是之前1月份繳納的上年度第四季度的增值稅我期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)填寫在已交稅金里了,現(xiàn)在人家一直顯示在已交稅金借方
請問:我們是今年才成立的建筑企業(yè),是一般納稅人,四月在外地的一個(gè)項(xiàng)目開具了施工費(fèi)的發(fā)票,1、是不是要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳增值稅和所得稅?2、四月份的利潤表顯示利潤總額為負(fù)數(shù),我該預(yù)提所得稅嗎?如果要預(yù)提,應(yīng)該怎么預(yù)提呢,分錄怎么做呢?
您好,請教一下,我們公司有一條新的大型游輪,正在建造和裝修,屬于在建工程,還沒有完工,預(yù)計(jì)9月份完工才能轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),現(xiàn)在船上產(chǎn)生了一些費(fèi)用,這些費(fèi)用不屬于在建工程,那我應(yīng)該計(jì)入什么科目比較好,長期待攤費(fèi)用? 比如船上采購了一些礦泉水 垃圾袋 潔廁靈之類的 這種要怎么記賬?
#提問,老師助理會計(jì)師證書有電子版的嗎?
老師,公司被騙錢,付出去的,收不回來了,記到哪里
老師咨詢一下以下業(yè)務(wù)是否涉及三流不一 有無稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 有個(gè)建筑工程,簽合同、實(shí)際做 開發(fā)票是承包商的總公司(在廣西),收款是分公司(在廣州),本企業(yè)取得發(fā)票是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,注會怎么搭配考試合適?先考哪幾門?
老師,我想問問,我們公司從國外采購4件樣品,貨款直接支付給國外廠家,但樣品是工作人員直接從國外帶回來的,沒有報(bào)關(guān),也沒有交納關(guān)稅,那這個(gè)樣品作為固定資產(chǎn)能稅前扣除嗎?
固定資產(chǎn)評估后價(jià)值比賬面少,怎么調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價(jià)值
單位是兩個(gè)股東,有個(gè)股東歲數(shù)大啦,現(xiàn)在想變成一人股東,可以嘛?
物業(yè)會計(jì),小規(guī)模公司,交物業(yè)費(fèi)贈送米面油,購進(jìn)米面油的會計(jì)處理哪個(gè)對
老師美元入資導(dǎo)資本金賬戶,由于匯兌損益轉(zhuǎn)入人民幣賬戶,兩個(gè)金額不一致以哪個(gè)金額為準(zhǔn)作為實(shí)收資本數(shù)額,謝謝
老師已經(jīng)繳納了就是利潤表中未顯示,所以本年累計(jì)金額中沒有,我想補(bǔ)可是不知道咋寫分錄
借稅金及附加,貸銀行房款。
老師這樣寫我銀行存款數(shù)對不上,我是四月份開始記賬的印花稅是三月份繳納的
你好,那你開始記賬的時(shí)候,是不是接著之前再來做的嗎?如果是的話,他的銀行余額是一致的,他肯定是做了支付的,你看一下明細(xì)賬吧。
好的老師
不用客氣,工作愉快。