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我們是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%政策,這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額的和,所以這個(gè)月不用繳納增值稅,請(qǐng)問這個(gè)月用來抵減銷項(xiàng)稅額的這部分加計(jì)抵減額需要做分錄嗎?

2021-06-27 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-27 10:27

你好,你當(dāng)時(shí)做的計(jì)提加抵扣的嗎?還是直接做的抵扣。

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快賬用戶2180 追問 2021-06-27 10:29

加計(jì)抵減額我平時(shí)不做計(jì)提,只在次月繳納時(shí)計(jì)入其他收益

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齊紅老師 解答 2021-06-27 10:32

那就可以不用做的

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快賬用戶2180 追問 2021-06-27 10:35

這個(gè)月有一部分用于抵減銷項(xiàng),一部分進(jìn)入期末余額用于下月抵減,所以我想問這部分本月用于抵減的需要做什么分錄嗎?因?yàn)楸驹聭?yīng)納稅額為0,下月不用做繳納增值稅的分錄,所以這部分加計(jì)抵減額沒辦法體現(xiàn)在賬上

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齊紅老師 解答 2021-06-27 10:36

借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸其他收益100 發(fā)生120 抵扣100 做這個(gè)就可以

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快賬用戶2180 追問 2021-06-27 10:41

下面這個(gè)可以不做嗎?

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齊紅老師 解答 2021-06-27 10:41

你好 是的 20不用做的

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快賬用戶2180 追問 2021-06-27 10:46

借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸其他收益100 發(fā)生120 抵扣100 老師,你這個(gè)是次月的分錄吧?

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齊紅老師 解答 2021-06-27 10:54

你好 是的 是這個(gè)月的

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你好! 需要做分錄的 具體是什么業(yè)務(wù)的加計(jì)抵減呢?
2021-06-27
您好學(xué)員,我理解這個(gè)月實(shí)際還是使用到了加計(jì)抵減是吧?因?yàn)槟阏f銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額加加計(jì)抵減。 例如銷項(xiàng)稅是8,進(jìn)項(xiàng)稅是7.8,加計(jì)抵減0.78,本次使用加計(jì)抵減0.2 那這種情況在此月繳納增值稅的時(shí)候做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.2 貸:其他收益 0.2
2021-06-28
同學(xué)你好!這個(gè)一樣要做的呀
2021-06-27
你好,你當(dāng)時(shí)做的計(jì)提加抵扣的嗎?還是直接做的抵扣。
2021-06-27
你好,本月需要計(jì)提加計(jì)抵減額
2020-11-16
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