你好,2023年一月份入賬,需要做賬務處理的,借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,然后匯算清繳的時候調(diào)減。
對方在2020年12月份給我公司開了120萬元的線路維護費專票,10萬元一張的,其實是2021年全年的費用,但是對方提前給我們開發(fā)票了,錢還沒有付,導致現(xiàn)在發(fā)票跨年了,請問我是應該在2021年直接做制造費用,還是應該做以前年度損益調(diào)整,沖減未分配利潤,然后匯算清繳的時候調(diào)增費用呢?如果是匯算的時候發(fā)票還沒有全部入賬,我是不是可以2022年匯算清繳的時候繼續(xù)調(diào)增費用?
老師,您好,我想請問下1.老板拿來2019年的發(fā)票要報銷,金額有點大,有五六萬萬了,這塊肯定得做賬報銷那應該怎么處理?在今年2021年3月的賬務里計入以前年度損益調(diào)整科目核算嗎?2.那這次費用本應該在2020年對2019年進行匯算清繳,那相當于2019年本應少繳納這次費用對應稅率的所得稅,現(xiàn)在計入以前年度損益調(diào)整后要對2019年所得稅匯算清繳進行追補嗎?3.如果追補這塊具體需要怎么操作?4.在今年進行以前年度損益調(diào)整處理后,2021年在2022年進行匯算清繳時這部分要進行調(diào)減嗎?麻煩老師解答,謝謝
老師,請問我公司2021年發(fā)生無票房租支出10萬元,在申報匯算清繳時,這部分費用在哪里調(diào)出?是需要填寫期間費用明細表嗎?但是我看期間費用明細表里,并沒有賬務和稅務的分列,是直接填寫調(diào)整后的金額嗎?
有個問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費用多計提了375.21,有老師告訴我,因為跨年了,應該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因為金額不大,你直接調(diào)整,就是管理費用紅字負數(shù)表示。現(xiàn)在兩種方法,不知道哪個對的
有個問題,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2021年的賬務出現(xiàn)問題,但是匯算清繳已經(jīng)過了。問題是:以前一張發(fā)票的金額是3.79記成了379,管理費用多計提了375.21,有老師告訴我,因為跨年了,應該用以前年度損益調(diào)整科目處理,也有老師告訴我,因為金額不大,你直接調(diào)整,就是管理費用紅字負數(shù)表示?,F(xiàn)在兩種方法,不知道哪個對的
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
劉老師就是提到不用賬務處理才來確認的
你好,那他說的2023年一月份入賬是什么意思?矛盾吧
想也不可能說是這個費用發(fā)票不做賬務處理的意思
上面的提問中己寫到入的2023.1費用,不是沒入賬
如2022年有大概5、6萬的費用在2023.1入賬 入賬 不做帳你帳上的銀行能一致 你帳上錢,支付了這筆費用,但是沒有做賬,借預付賬款,貸銀行存款,預付賬款一直掛著嗎?預付賬款它也不影響你的利潤。
郭老師,我的問題是詢問在調(diào)表時是否不做賬務處理,不是說整個金額不做賬務處理。
你好,你一月份已經(jīng)做賬了,調(diào)表的時候不用做賬務處理了。
也就是說在2022匯算清繳時直接在報表中調(diào)減5萬,2023匯算清繳時在報表中調(diào)增5萬就可?
對的,是的,可以這么做的。