這個不需要每個月轉(zhuǎn)平的
老師,目前進項大于銷項,期末有留底稅額,進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出期末有余額,需要月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師:每個月的進項稅額和銷項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我也是新接到一個公司的賬,以前那個財務重來都沒有結(jié)轉(zhuǎn),進項稅額和銷項稅額很大一個數(shù)額了。正確做法需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 月末進項稅額和銷項稅額明細科目的余額 怎么處理,需要這兩個科目互轉(zhuǎn)結(jié)平嗎
老師,銷項稅額和進項稅額有余額需要每個月轉(zhuǎn)平嗎
老師 請教一下 減免稅額的這個借方余額 平時每月銷項大于進項的情況下有沖抵這個科目的稅額,還要單獨做賬體現(xiàn)出來嗎?不體現(xiàn)的話,這個科目余額一直不變。這樣可以嗎?每年的進項稅額和銷項稅額需要結(jié)平嗎?
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
什么時候需要轉(zhuǎn)平?
沒有文件規(guī)定必須要轉(zhuǎn)平的
如果轉(zhuǎn)平分錄怎么做?
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項 借:應交稅費-增值稅-銷項 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 后邊的分錄根據(jù)應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額做以下分錄或者相反 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
摘要怎么寫?
就是結(jié)轉(zhuǎn)進項或者銷項
進項稅額轉(zhuǎn)出余額和減免稅額余額怎么轉(zhuǎn)平?
借:應交稅費-未交增值稅 貸:減免稅額