稍等,老師大概測(cè)算下

老師好,咨詢一個(gè)建筑掛靠開票問題,一個(gè)公司掛靠我們公司,取得工程款50萬元,假如稅費(fèi)交5萬元,掛靠方打給我們,掛靠方需要開50萬元的發(fā)票后,我們把錢打給他,如果稅款由我公司墊付,他們給提供45萬得發(fā)票我們給他們打款45萬,這樣理解對(duì)嗎
老師好。我們公司給甲掛靠公司的甲方開了10萬的票,9個(gè)點(diǎn)。然后現(xiàn)在收到款要將錢打給甲,公司要求扣除我們的開票稅金后余額打給你甲,要求甲公司給我們公司開對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票,甲準(zhǔn)備給我們開13個(gè)點(diǎn)的材料票。所得稅和附加稅金額算出來了,請(qǐng)問怎么將這2個(gè)稅金折算成13點(diǎn)讓對(duì)方給我們開票
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個(gè)問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個(gè)項(xiàng)目,然后這個(gè)掛靠公司需要收取我們1.5個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),掛靠公司開工程服務(wù)票給甲方,我們同等開工程服務(wù)票給掛靠公司,假設(shè)這一次進(jìn)度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進(jìn)項(xiàng),但是他們扣除1.5的管理費(fèi)后只付給我們九十多萬,那我們?cè)趺雌劫~呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個(gè)點(diǎn)的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師你好,請(qǐng)問我們掛靠別的公司總價(jià)50萬我們開給對(duì)方專票13個(gè)點(diǎn)248000,這樣對(duì)方還要扣我們多少錢,管理費(fèi)和所得稅都按1.5個(gè)點(diǎn)
老師請(qǐng)問有一個(gè)掛靠項(xiàng)目總價(jià)款是615萬,對(duì)方開9個(gè)點(diǎn)的票,我們開13個(gè)點(diǎn)的票和3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票給對(duì)方,請(qǐng)問615萬我要開多少13個(gè)點(diǎn)的票和多少3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票給對(duì)方正好平對(duì)方9個(gè)點(diǎn)的票,這個(gè)應(yīng)該怎么算
老師我們公司停車收入以前開成1%了,交了1%的稅現(xiàn)在還要交4%的稅費(fèi),怎么計(jì)算我要交的稅呢?
《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))和《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施辦法》等相關(guān)規(guī)定: 一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,用于生產(chǎn)銷售或委托加工稅率為9%的貨物,或者用于其他允許抵扣的項(xiàng)目,可以按照以下規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: 取得一般納稅人開具的9%專票:直接按票面注明的稅額抵扣。 取得小規(guī)模納稅人開具的3%專票:不按票面3%抵扣,而是按專票上注明的“金額”× 9%的扣除率計(jì)算抵扣。 取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票:同樣可以按照發(fā)票金額×9%計(jì)算抵扣 老師,這是我找的文件,我是小規(guī)?,F(xiàn)在需要開3%專票給對(duì)方,我現(xiàn)在不清楚的是我應(yīng)該開票賦碼。我是小規(guī)模,銷售的商品是餃子皮,抄手皮,面條。
老師您好 公司收到一筆出口貨款,生產(chǎn)型企業(yè),不申請(qǐng)退稅,也沒有開發(fā)票,申報(bào)時(shí)金額填到哪一欄?
季末本年利潤貸方余額,是不是就要計(jì)提企業(yè)所得稅稅了?怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?
老師,請(qǐng)問客戶介紹項(xiàng)目,給予他介紹費(fèi),支付到個(gè)體戶,對(duì)方需要開具什么發(fā)票給我們?20萬這樣
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
增值稅報(bào)表,因?yàn)檫@個(gè)月對(duì)外開了一張租賃發(fā)票,表三這里自動(dòng)出了這張發(fā)票的數(shù),是價(jià)稅合計(jì)數(shù),這表用填么,以前從沒填過
車輛檢測(cè)費(fèi)屬于現(xiàn)代服務(wù) 還是鑒證服務(wù)
老師,麻煩問一下,個(gè)體工商戶租的房子要交租賃印花稅?是不減半征收?
老師你好,請(qǐng)問計(jì)提社保應(yīng)該怎么做分錄?已申報(bào)未繳費(fèi)的


老師算好了沒有
這是對(duì)方要扣的增值稅=50萬/1.09*0.09-24.8*13%
其管理費(fèi)與所得稅=50/1.09*(1.5%%2B1.5%)
老師為什么對(duì)方算兩個(gè)所得稅,而且成本票所得稅對(duì)方是??0.15的,這樣對(duì)嗎
附加稅不是把(50萬/1.09*0.09-24.8*13%)*12%而對(duì)方是把50/1.09*0.09,這樣是不對(duì)的對(duì)吧
是的,對(duì)方計(jì)算不對(duì),應(yīng)該減去進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)才對(duì)(50萬/1.09*0.09-24.8*13%)*12%
老師為什么對(duì)方算兩個(gè)所得稅,而且成本票所得稅對(duì)方是??0.15的,這樣對(duì)嗎
算二個(gè)所得稅 不對(duì),需要找下對(duì)方溝通減少扣款