你好,你可以只做差額 增加你的稅額 借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師,現(xiàn)在銀行手續(xù)費(fèi)都有發(fā)票了嗎?銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票是可以稅前扣除的嗎?假如3月入賬銀行手續(xù)費(fèi)的時(shí)候計(jì)入的財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),到4月份的時(shí)候銀行才把3月份銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票開過來,那這邊4月份財(cái)務(wù)收到3月銀行手續(xù)費(fèi)的發(fā)票,該怎么入賬?
每月產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用根據(jù)當(dāng)月銀行回單已經(jīng)入帳了,這個(gè)月收到了銀行開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,專票,從1月到現(xiàn)在的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)怎么入帳呢
2022年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)的專票要到2023年1月份才能開出來,到時(shí)候2022都已經(jīng)結(jié)帳了,1月份開出的發(fā)票怎么入賬?
12月份手續(xù)分已入賬,1月收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票開具日期也是1月份,怎么做賬
12月份手續(xù)根據(jù)銀行分已入賬,1月收到手續(xù)費(fèi)發(fā)票開具日期也是1月份,這發(fā)票已經(jīng)跨年了,還有進(jìn)項(xiàng)稅額,這發(fā)票怎么入賬?
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問老師公司外購(gòu)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時(shí)候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)不一樣會(huì)提示錯(cuò)誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號(hào)的收入下個(gè)月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項(xiàng)嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊(cè)的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個(gè)體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會(huì)開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項(xiàng)票,工人的工資開支很大也是成本,每個(gè)季度下來基本也沒什么利潤(rùn),導(dǎo)致報(bào)個(gè)稅時(shí)會(huì)提示,
@董孝彬老師在線嗎?
就是只把差額部分稅金進(jìn)行調(diào)整,是吧?發(fā)票放在12月份賬里是吧?
對(duì)的,是的,發(fā)票放到一月份。
你好,你可以只做差額 增加你的稅額 借應(yīng)交稅、非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸以前年度損益調(diào)整。 這個(gè)借方應(yīng)該是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)吧?你那個(gè)非應(yīng)交增值稅不太明白
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)打錯(cuò)了。
還有個(gè)問題,有一張發(fā)票我們已經(jīng)抵扣了,對(duì)方又開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票給我們這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬?
借預(yù)付賬款, 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
這個(gè)是購(gòu)買商品的。
好的,還有最后一個(gè)問題,就是2022年12月份預(yù)提了50萬的房租費(fèi)用,分錄怎么做?發(fā)票要到2023年3月份才能到,發(fā)票到了又怎么做分錄?
那你預(yù)提的這個(gè)房屋租金是幾月份到幾月份的租金?
2022年6-12月份的
你好,借管理費(fèi)用貸銀行存款,在2022年做了這個(gè)發(fā)票,收到了之后,借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
收到發(fā)票后的分錄借應(yīng)付帳款貸以前年度損益。 借以前年度損益貸應(yīng)付帳款,這個(gè)對(duì)結(jié)果也沒什么影響吧,以前年度損益科目一借一貸,應(yīng)付賬款也是一借一貸都平了
對(duì)的,是的,暫估和發(fā)票一樣的,不影響。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。