未抵扣不要緊。可掛在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未認證進項稅
一般納稅人購進材料的專用發(fā)票,材料開始用了,但是這部分的進項稅這個月未抵扣,這部分進貨金額用不用在本期計算在交印花稅的,還是在以后抵扣進項稅的時候再計算繳納印花稅
去年我們購買設(shè)備的發(fā)票,設(shè)備作為成本一次性扣除了匯算清繳的時候做的,現(xiàn)在這張票要退回,是對方開負數(shù)發(fā)票還是我們開,這張票沒有抵扣進項稅額
在匯算清繳前,哪些購買的材料專票,未抵扣,成本算進去了,這個未抵扣不要緊吧,還是怎么操作
老師,我公司是一般納稅人木材加工行業(yè)自己開具收購發(fā)票計算抵扣,我這月含稅收入是91400,銷售單板的單價是1200,我是先算稅負率控制在2%,然后去開具進項收購發(fā)票抵扣,開具的進項稅是8897.3408,但是算出來的材料成本比收入還高,我是哪里操作錯了呢?
老師你好,之前會計22年有兩張購原材料專票已抵扣未入賬,我本月補做入賬:借利潤分配貸原材料, 稅費也是做了借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費-進項,老師請問這樣做之后調(diào)整匯算清繳表,稅收金額是不是填原材料?進項稅的合計數(shù)字
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險和失業(yè)保險費,費用一人一半,做會計分錄我要咋做,麻煩老師說下,謝謝!
有沒有適合寫關(guān)于管理會計調(diào)研報告,用來分析其管理會計實踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時間點不是還有四年嗎?
你好,有一筆收入先計入應(yīng)收賬款,然后按照實際一年應(yīng)收多少分攤到每月計提收入,現(xiàn)在這筆款要退,按收入退還是退應(yīng)收賬款
去年暫估了2.6萬成本 1萬服務(wù)費用。 今年只來了1萬的成本 和11300的差旅費。 請問現(xiàn)在匯算清繳如何填表?
小企業(yè)會計準則,匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅,會計分錄
老師 關(guān)于裝訂會計憑證 還有明細賬及報表 封面我可以直接做一個電子檔以A4紙直接打印了訂書機訂起嗎
請問工商年報中單位繳費基數(shù)怎么填
老師,長期股權(quán)投資公允價值基礎(chǔ)調(diào)整凈利潤,存貨轉(zhuǎn)固定折舊是只影響當(dāng)期還是每期都調(diào)整
5.31日之前一般納稅人申報企業(yè)所得稅匯算清繳。個體戶什么時候報經(jīng)營所得的年報。獨自企業(yè)什么時候報經(jīng)營所得的年報