你好 請問一下,你們認證了嗎
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師您好!對方給我們公司開的專票開錯了,寄回去的發(fā)票他們紙質(zhì)作廢了,系統(tǒng)沒有作廢,我這系統(tǒng)里還有顯示他們給我們開的發(fā)票,我這里需要做什么嗎,由于金額不大,他們?nèi)绻患t沖,我這里也不認證這張發(fā)票對我們會有什么影響嗎?
加油站給我們開的當月的專票開錯了,我讓他們直接作廢,他們開票軟件里面作廢那里只有普票可以作廢,專票不能作廢,這是為什么?他們說他們開專票是點上面的紅字,怎么是開紅字票呢
請問供應(yīng)商開給我們的專票,已經(jīng)抵扣了,但是票開錯了,需要供應(yīng)商沖紅以后,然后再開正確的。那么這個沖紅的發(fā)票,還要給我們嗎?
我們是一般納稅人,商貿(mào)公司。我們的上游上公司,12月份開成品油專票給我們,開錯發(fā)票了,由于他們開的是油票,不能作廢,只能紅沖。那他們開錯發(fā)票給我們,然后紅中再開正確的給我們,那我們這邊需要做什么處理嗎?
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
剛才說錯了,是1月份開錯發(fā)票給我們,他們是屬于當月開錯當月紅沖,我們還沒有認證。
你們還沒有認證就沒有關(guān)系,你們不需要做賬務(wù)處理的,只需要把舊發(fā)票給對方舊可以的
我剛才進增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,看見他們那張錯誤的發(fā)票還在呢,那我能抵扣嗎?
可以阿,但是你們抵扣了,對方就不能紅沖了