是的,紅沖和新開的發(fā)票都要給你
供應(yīng)商開給我的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是對(duì)方有點(diǎn)問題需要我配合他們重開,我是不是填紅字信息表,然后稅額轉(zhuǎn)出就好了,對(duì)方再?zèng)_紅再重新開給我新的
請(qǐng)問供應(yīng)商開給我們的專票,已經(jīng)抵扣了,但是票開錯(cuò)了,需要供應(yīng)商沖紅以后,然后再開正確的。那么這個(gè)沖紅的發(fā)票,還要給我們嗎?
老師 ,我們的供應(yīng)商開多了專票給我們,但是發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證,后期不和供應(yīng)商合作了,現(xiàn)在準(zhǔn)備讓供應(yīng)商把多開部分的金額開紅字發(fā)票紅沖,我們這邊需要做什么嗎?原先的整張發(fā)票不用拿回去給供應(yīng)商把,供應(yīng)商那邊開完紅字發(fā)票需要蓋章拿給我們嗎?
小天老師問個(gè)問題 如果供應(yīng)商發(fā)票開錯(cuò)了未抵扣 但是供應(yīng)商已經(jīng)把發(fā)票給我們了 那他是不是紅沖的發(fā)票也要給我們啊 或者我們不收紅沖發(fā)票順便把開錯(cuò)的那張發(fā)票也退給供應(yīng)商 我們電子發(fā)票開出來是不是要打印出來給客戶啊
供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)有扣款需要紅沖發(fā)票,是只能我們紅沖發(fā)票,對(duì)方應(yīng)該是不能發(fā)起紅沖的吧。然后如果紅沖的話是把整張發(fā)票紅沖,然后再重新開具新的發(fā)票這樣?
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
我們買的電腦,之前開的配件,現(xiàn)在要求對(duì)方按實(shí)際的開出來,那需要做哪些分錄呢?
做類似以下分錄, 借:庫存商品 負(fù)數(shù)????? 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) ????? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)