是補交的增值稅 與滯納金?
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應該8月份交上,當時沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補稅款改下報表,合理嗎?
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應該8月份交上,當時沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補稅款改下報表,合理嗎?
請問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應該8月份交上,當時沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報表,那樣得四個月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報表查補稅款改下報表,今年4月份,合理嗎?
老師,我接手時到了4月份那一月份繳納的21年四季度的增值稅及滯納金我如何體現(xiàn)在四月份里呢
老師,我四月份接手的賬三月份繳納的印花稅人家本年累計金額不顯示數(shù)字,那我如何做分錄讓它顯示在四月份報表中呢
請問我們要從2024年12月份做進項稅額轉出,轉出金額是24796.42元,原來2024年12月份底的期末留抵稅額是31.58元,請問電子稅務局怎么操作?請講詳細些,做進項稅額轉出還會涉及哪些報表更改,另外憑證分錄怎么寫?原來是商品入庫的分錄,現(xiàn)在商品已全部出售了。
老師,為什么開具紅字發(fā)票確認單錄入沒有數(shù)據(jù)呢?上次沒有錄入確認單直接能開紅字發(fā)票了
老師,公司貸出來的款,但是每個月老板自己在還貸款和利息,用這個截圖來抵消老板欠公司的往來款可以不呢
老師回執(zhí)單一筆業(yè)務打到了一起 這種算1張附件 還是2張附件 幫我看一下
外貿(mào)出口企業(yè)美元賬戶收到國外客戶轉進來的貨款時按哪天的匯率折算人民幣入賬?而報關出口開具發(fā)票時按每月第一日的匯率折算,以每月第一個工作日的匯率折算人民幣,請問收到客戶打進來的外幣貨款時是按第一日的匯率還是按收到外幣貸款當天的匯率來折算呢?
請問老師。前法人的投資款在賬務上要怎么處理?把掛在前法人的金額轉到現(xiàn)法人賬上嗎?我之前做賬就只寫投資款,沒有寫到法人名字,現(xiàn)在接回來的賬,科目已經(jīng)做到法人名字上了,就產(chǎn)生了這個問題
老師公司有個工程在外地的請的小工都是臨時的,沒錢合同可以從公司發(fā)工資嗎?
后勤保障綜合服務發(fā)票項目名稱開什么好,服務內(nèi)容是清潔灑掃 辦公用具保養(yǎng)維護 房屋設施簡單維護
老師,您好!編制融資貸款報表應收比實際大500多萬,對方要來實地看應收明細及送貨單咋弄?
出口貨物一批,折合人民幣120萬元,退稅率13%,假設不結轉成本,退稅額為多少?要賬務處理嗎