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老師,是這樣的,2022年6-12月運輸費每月入賬時沒有發(fā)票,就直接做的借:銷售費用-運輸費,貸:銀行存款。2023.1月收到了這幾個月的增值稅專票,開票日期也是23年1月,此時該怎么做調(diào)整呢??

2023-01-29 10:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-29 10:03

借:應交稅費-應交增值稅 -進項
貸:未分配利潤

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快賬用戶5587 追問 2023-01-29 10:06

為什么貸方是未分配利潤

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快賬用戶5587 追問 2023-01-29 10:07

還有上年的銷售費用不做調(diào)整嗎?

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快賬用戶5587 追問 2023-01-29 10:11

上年的費用做的是含稅金額

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齊紅老師 解答 2023-01-29 10:18

沖減銷售費用-運輸費
匯算時,銷售費用按調(diào)整后的,即不含稅金額填報

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快賬用戶5587 追問 2023-01-29 10:22

我想確認一下,我在23年1月需要先把上年做的分錄抵消?

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快賬用戶5587 追問 2023-01-29 10:23

還是只調(diào)整財務(wù)報表銷售費用金額,只做一筆稅金調(diào)整分錄

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齊紅老師 解答 2023-01-29 10:49

這二種方式都可以,對金額的影響都是一樣的

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借:應交稅費-應交增值稅 -進項
貸:未分配利潤
2023-01-29
你好 你這個建議直接吧發(fā)票放到2022年最后一個憑證后面作為附件的
2023-01-29
這筆分錄紅沖再做一筆,這個分錄。
2022-08-02
你好,需要做的,借預付賬款借銷售費用,負數(shù)貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-09-10
你好,學員,一個月內(nèi),借貸方都有應付賬款的話,不用調(diào)整了
2023-07-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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