暫估和發(fā)票一樣的,不用調(diào)整
老師,23年的成本發(fā)票在24年所得稅匯算清繳前取得,日期是24年,可以做23年的成本嗎,需要調(diào)增嗎
12月做了暫估入庫,匯算清繳就按暫估的做成本嗎?發(fā)票是24年的1-3月份取得的!匯算清繳的時(shí)候不用做什么吧
老師23年暫估10萬成本,24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢?暫估的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
老師23年暫估10萬成本,24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢?暫估的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
23年的電費(fèi)成本發(fā)票未暫估,24年12月取得,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以入24年嗎?需要匯算調(diào)整嗎?咋么做賬合適?
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
計(jì)提每月工資計(jì)入管理費(fèi)用包括實(shí)發(fā)工資,代繳個(gè)稅,個(gè)人繳納的社保,填報(bào)匯繳清算時(shí)管理費(fèi)用職工薪酬該怎么填
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項(xiàng)稅額14545.49,沒有進(jìn)項(xiàng)稅,有以前的留底稅額5466.15,這個(gè)賬務(wù)處理對(duì)嗎?電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)是9079.34,我這個(gè)賬面上未交增值稅稅余額還是14545.49,怎么辦
老師,我們有個(gè)公司注銷了,但是有筆500元的貨款沒有給客戶開票,現(xiàn)在要求我們用公司賬戶退款,但是注銷了,有沒有好的解決辦法
請(qǐng)問社保公司全買,個(gè)人部分怎么做賬
有哪位老師知道,跟員工簽兩次固定合同以后,再簽合同就必須是長期合同嗎?
貿(mào)易公司 貨物買單出口 出了事 受影響的是我這邊還是第三方代買單公司?
老師您好,廣東的總公司有法律糾紛,影響新疆分公司的業(yè)務(wù)嗎,此分公司剛成立一年
老師好,兼職員工在電子稅務(wù)局上代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,個(gè)稅由支付單位代扣代繳,增值稅和附加稅怎么辦
老師好 :咨詢下,和投資款一起支付的銀行手續(xù)費(fèi)。一般現(xiàn)金流量表項(xiàng)目是選投資支付的現(xiàn)金,還是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流量?
只需要在25年取得成本票的時(shí)候確認(rèn)成本和沖紅24年暫估的成本?那24年的財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
什么都不需要做 匯算清繳可以抵扣,不用調(diào)增
老師,比如25年3月取得去年的成本票,把賬做到25年(哪月取得成本票就把賬做到哪個(gè)月)然后去調(diào)24年的財(cái)務(wù)報(bào)表就行?
老師,暫估了成本(應(yīng)付賬款-暫估)不會(huì)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債上嗎?
2025年借應(yīng)付賬款暫估 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)付賬款,企業(yè) 你支付了之后應(yīng)付賬款沒有余額 第一個(gè)是沖之前的暫估,第二個(gè)是做發(fā)票的 不調(diào)24年的報(bào)表 沒有修改2024年為什么要調(diào)報(bào)表?
老師,如果25年只取得部分去年的成本票,那要調(diào)24年賬嗎?因?yàn)橘~上還有暫估的成本沒沖(貸:應(yīng)付賬款-暫估)
沖一部分,剩下的繼續(xù)暫估 匯算清繳納稅調(diào)增, 財(cái)務(wù)報(bào)表還是不修改