是以前年度的是這么做的
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)稽查查出以前年度專(zhuān)票為虛開(kāi),補(bǔ)交的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅怎么入賬? 直接計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎? 稅務(wù)要求不能做成本的庫(kù)存是直接做負(fù)數(shù)沖嗎?
稅局稽查,需要調(diào)整以前的管理費(fèi)用,不需要補(bǔ)繳稅。借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 還有一個(gè)以前年度損益貸方的分錄要怎么寫(xiě)呢?
以前年度收入調(diào)整,增值稅需要調(diào)整分錄?要不要入到以前年度損益調(diào)整呢,怎么做增值稅調(diào)整的分錄呢
稅務(wù)稽查的收入增加需要走以前年度損益調(diào)整嗎
老師,要增加2023年度的收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄是不是 借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 庫(kù)存商品??? 如果這樣是對(duì)的話 以前年度損益調(diào)整需要二級(jí)科目嗎?
老師,蔬菜免稅的,如果要開(kāi)免稅的發(fā)票,是不是必須提供自產(chǎn)自銷(xiāo)證明才能開(kāi)免稅的
我司收到甲方支付的銀行承兌10萬(wàn),然后背書(shū)給A公司(貼現(xiàn)),收到A公司的9萬(wàn)款項(xiàng)。然而我們也沒(méi)有開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)這9萬(wàn)怎么平賬。(目前一直掛賬)
請(qǐng)問(wèn)老師買(mǎi)的貨物發(fā)票沒(méi)到暫估入庫(kù)的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候用入庫(kù)單做附件還是怎么做
老師,股東專(zhuān)利投資,不轉(zhuǎn)讓不交個(gè)稅,注銷(xiāo)的時(shí)候呢?
老師,我要開(kāi)通醫(yī)保戶和社保戶,我怎么確定在哪個(gè)局辦理,就是社保局和醫(yī)保局地址
籌備期間,付款的手續(xù)費(fèi)記入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
去年10月份公積金計(jì)提多了,現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn),計(jì)提多了,跨年了,如何賬務(wù)處理
空調(diào)售后的行業(yè),增值稅稅率多少
其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),也就是需要計(jì)提才能平賬,對(duì)嗎
老師,街上的商鋪?zhàn)赓U的別人的,需要交城鎮(zhèn)土地使用稅么?
我單位是適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話不是沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目嗎
你好,沒(méi)有 用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
老師那這樣的話是不是去年的財(cái)務(wù)報(bào)表期末和今年的期初都需要做調(diào)整了n
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的,切除數(shù)據(jù)也可以不用動(dòng)。
期初數(shù)據(jù)也可以不用動(dòng)
那改了也是可以的吧?畢竟是以前年度的損益影響的,不知道我這么理解對(duì)不對(duì)
期末數(shù)據(jù)不需要修改的,只需要修改今年的期初數(shù)據(jù),但是你這種會(huì)造成你的去年的期末和今年的期初不一致。
對(duì)呀,這種情況下,我現(xiàn)在是把去年的期末和今年的年初都改了,不知道這樣算不算畫(huà)蛇添足?
你好,去年期末數(shù)據(jù)不需要修改,你修改了之后,你的勾稽關(guān)系又不一致了。
我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都改了啊,能勾稽上啊
你好,你利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入能修改嗎?如果能修改的話,你今年還用以前年度損益調(diào)整來(lái)做干什么呀?這不重復(fù)了。
你的利潤(rùn)表根本就沒(méi)法修改,你只能修改資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,不是嗎?
建議你實(shí)際操作試一下的。
我已經(jīng)實(shí)際操作了可以改
利潤(rùn)表我加了所得稅費(fèi)用那一欄填寫(xiě)了。
那你修改的也不成功,你修改了所得稅費(fèi)用,然后你的收入呢。修改了一部分,是這個(gè)意思吧
我只是想確認(rèn)一下實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)這么操作是不是正確的操作方法
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做。
其他的可以不用動(dòng),你要?jiǎng)拥脑捯彩莿?dòng)今年的期初數(shù)據(jù),其他的不需要修改。
是把收入也改了的
改了改了吧,你改了的 你要是在收入和利潤(rùn)分配銀行你就收到了一份,你怎么做?
借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借銀行 貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi),做這個(gè)嗎?不就重復(fù)了嗎?
如果你申報(bào)的數(shù)據(jù)修改了營(yíng)業(yè)收入,但是你賬上的營(yíng)業(yè)收入沒(méi)有修改,你申報(bào)給稅務(wù)局的和賬上的不就不一致了,多種漏洞啊
上面是我給你的建議,其他的你自己看著做就可以了。
老師就是你強(qiáng)調(diào)的這個(gè)利潤(rùn)分配是什么意思我沒(méi)太明白,其實(shí)就算走了以前年度損益調(diào)整最終也是到利潤(rùn)分配那個(gè)科目,只不過(guò)以前年度損益調(diào)整是個(gè)過(guò)度科目而已,有什么影響嗎?您想強(qiáng)調(diào)的是直接走了利潤(rùn)分配不管是去年的期末還是今年的年初都不用調(diào)整了,是這個(gè)意思嗎
是的 是這個(gè)意思 強(qiáng)調(diào)利潤(rùn)分配是你做賬務(wù)處理啊,你不是做了今年嗎?他是以前年度的收入不是嗎?體現(xiàn)的是你補(bǔ)做的收入