那個(gè)需要對(duì)方歸還或者扣款
老師,我們供應(yīng)商,既有應(yīng)付賬款,也他們的借款,會(huì)計(jì)科目也分開的么?其他應(yīng)收款?能對(duì)沖么?還是需要手續(xù)?
老師請(qǐng)問,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),那就是其他應(yīng)收款 表中還有短期借款 我可以借短期借款,貸:其他應(yīng)收款,來(lái)平賬嗎?合理嗎?
老師 這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益,它是費(fèi)用類的,然后他是在貸方,那也就是說(shuō)這個(gè)費(fèi)用減少那個(gè)借其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款應(yīng)該算是負(fù)債類的,借其他應(yīng)付款,也就是說(shuō)他的負(fù)債是減少,這個(gè)費(fèi)用減少和負(fù)債減少,這個(gè)怎么就能夠就能夠平?不理解這個(gè)主要是。
請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)時(shí),要不要調(diào)整?如果調(diào)整的話,是不是其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)收款,就要加到其他應(yīng)收款的余額上;其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)付款,也是相應(yīng)調(diào)整,是這樣嗎?
老師問下,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款也是負(fù)數(shù),可以把其他應(yīng)收款填寫到其他應(yīng)付款里嗎?應(yīng)付賬款填寫到應(yīng)收賬款里。這個(gè)資產(chǎn)總計(jì)金額就比原來(lái)的打了,可以這樣做嗎?
老師。你好。算個(gè)含稅便宜還是不含稅便宜怎么算
您好老師,我公司食堂工作人員是通過勞務(wù)派遣公司招聘的,這種情況我公司需要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師 小規(guī)模納稅人酒店上個(gè)月虧了12萬(wàn),老板買東西墊付了2萬(wàn),酒店這個(gè)月需要還貸款13萬(wàn),所以和老板借15萬(wàn),老板把自己墊付的兩萬(wàn)抵扣了借給酒店13萬(wàn),這筆業(yè)務(wù)怎么做賬
老師你好,光伏發(fā)電,剩余的電賣給供電公司,開的銷售發(fā)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如開票7000元,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?急急
老師好!請(qǐng)教:一餐飲店,庫(kù)房收到一批免費(fèi)沒花錢的蔬菜,然后各廚房(中餐部門、涼菜部門等)又陸陸續(xù)續(xù)領(lǐng)出去,做成菜成品賣出去,這個(gè)賬怎么做呢?
老師!24年四季度企稅交的錢,做賬忘計(jì)提了,報(bào)表沒有提現(xiàn),年報(bào)也忘調(diào)整了,怎么辦
收到大米抵債合計(jì)分錄
老師,所得稅費(fèi)用是什么時(shí)候計(jì)提,什么時(shí)候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個(gè)就是那個(gè)
老師,什么是總賬會(huì)計(jì)?它是什么崗位?具體做什么事呢?
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),不就是我們多付了多嗎?我們做計(jì)提就可以平賬對(duì)嗎
具體是什么情況發(fā)生的?
請(qǐng)問是不是這個(gè)原理
是多付的工資或者社保,后期扣回就行
不是這個(gè)情況,我只想知道是不是計(jì)提也是能平賬
你是啥業(yè)務(wù)要計(jì)提?
有發(fā)票回來(lái)
那么以后他拿發(fā)票來(lái)沖就行,
也就是計(jì)提就會(huì)平賬了,對(duì)吧
不是計(jì)提,是以后拿發(fā)票報(bào)銷就沖賬。計(jì)提是先發(fā)生,后取得憑證,比如水電費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)
那就是做借:水電費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款了,對(duì)吧
取得發(fā)票報(bào)銷就是那樣做