借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅第一種 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 貸:其他收益一減免稅額 第二種是借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入一減免稅額收入 這兩種分錄為什么不同
老師,月收入低于15萬的小規(guī)模納稅人,把增值稅轉(zhuǎn)到其他收益的時候,是發(fā)生業(yè)務(wù)時直接做分錄,還是在月底或者下月初做這個分錄?是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 還是到月末或者下個月初再記借:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 貸:其他收益
#提問#老師,加計抵減借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:其他收益,這筆分錄是什么意思
您好老師再問一下加計抵減分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅加計抵減,貸:其他收益。借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅加計抵減。分錄是不是這樣做的?其他收益科目年末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,小規(guī)模公司在什么情況下做的分錄才要把應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅這個科目記上?
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師,我問的是需要做這筆分錄是在什么情況下
季度銷售不超過30萬,免增值稅 時。