借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸:其他收益一減免稅額 第二種是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入一減免稅額收入 這兩種分錄為什么不同
老師,月收入低于15萬的小規(guī)模納稅人,把增值稅轉(zhuǎn)到其他收益的時(shí)候,是發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)直接做分錄,還是在月底或者下月初做這個(gè)分錄?是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 還是到月末或者下個(gè)月初再記借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:其他收益
#提問#老師,加計(jì)抵減借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:其他收益,這筆分錄是什么意思
您好老師再問一下加計(jì)抵減分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減。分錄是不是這樣做的?其他收益科目年末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,小規(guī)模公司在什么情況下做的分錄才要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)科目記上?
核定征收,進(jìn)項(xiàng)票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價(jià)11.5塊錢,買100pcs 開票進(jìn)價(jià)含稅9塊,含稅價(jià)11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進(jìn)價(jià)100pcs,這個(gè)算法到時(shí)候要交多少稅,怎么算呢?售價(jià)11塊5,賣100只。這個(gè)稅要怎么算?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對(duì)嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費(fèi)用票做每筆費(fèi)用的時(shí)候還能銷項(xiàng)稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)開,做費(fèi)用的時(shí)候正常6個(gè)點(diǎn)來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
請(qǐng)問公司申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)重復(fù)了。多繳個(gè)稅,然后更正申報(bào)之后想退稅,需要去大廳才能退嗎?會(huì)不會(huì)被查賬,具體需要注意什么?流程很麻煩嗎?
合同負(fù)債和應(yīng)收賬款有什么區(qū)別 該怎么記賬?
某公司應(yīng)收貨款2600確認(rèn)無法收回已經(jīng)批準(zhǔn)核銷尚未轉(zhuǎn)的分錄怎么寫?老師?
老師,我問的是需要做這筆分錄是在什么情況下
季度銷售不超過30萬,免增值稅 時(shí)。