借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入

小規(guī)模企業(yè),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅第一種 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸:其他收益一減免稅額 第二種是借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入一減免稅額收入 這兩種分錄為什么不同
老師,月收入低于15萬(wàn)的小規(guī)模納稅人,把增值稅轉(zhuǎn)到其他收益的時(shí)候,是發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)直接做分錄,還是在月底或者下月初做這個(gè)分錄?是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 還是到月末或者下個(gè)月初再記借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 貸:其他收益
#提問(wèn)#老師,加計(jì)抵減借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:其他收益,這筆分錄是什么意思
您好老師再問(wèn)一下加計(jì)抵減分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅加計(jì)抵減。分錄是不是這樣做的?其他收益科目年末用不用結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,小規(guī)模公司在什么情況下做的分錄才要把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅這個(gè)科目記上?
我是一個(gè)食品加工廠的會(huì)計(jì),是一般納稅人。我家購(gòu)進(jìn)一批意大利面,稅率是 9%?,F(xiàn)在我們要把這批意大利面挑雜整理分成小包裝銷售出來(lái),開(kāi)具的銷售發(fā)票稅率可以按是9%開(kāi)嗎?
老板在外地注冊(cè)一家新公司,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)登錄密碼全國(guó)一樣嗎?
核定征收個(gè)體戶,工資5千以上要給員工申報(bào)工資薪金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司買(mǎi)窗簾送山區(qū)學(xué)校,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理。
一家2016年注冊(cè)的公司,注冊(cè)資本100W,但是一直沒(méi)有實(shí)繳,章程也沒(méi)有明確出資時(shí)間。 2024年7月1日新公司法實(shí)施,要求在3年過(guò)渡期內(nèi)(2027.6.30)完成增減資后在5年內(nèi)(2032年6月30日)。 如果從下個(gè)月起每月轉(zhuǎn)入3W備注投資款,到2028年10月可以完成,這種分批實(shí)繳是不是也是可行的。是否需要在過(guò)渡期內(nèi)明確出資期限,然后這兩者不沖突的吧,比如今年就開(kāi)始分批實(shí)繳,明年才修改章程。
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)始信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi)開(kāi)不來(lái)了嗎
請(qǐng)問(wèn),系統(tǒng)升級(jí)改造的費(fèi)用,應(yīng)該計(jì)到哪里?
賬上的庫(kù)存小,實(shí)際庫(kù)存大,是什么原因,有什么風(fēng)險(xiǎn)?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)下老師棄土運(yùn)輸?shù)奈锪鞴拘枰?xiàng)目核算管理么
老師,我爸爸60歲了,我可以采集他的信息專項(xiàng)扣除養(yǎng)老每個(gè)月2000元不,但是他上起班的,申報(bào)了工資的,影不影響


老師,我問(wèn)的是需要做這筆分錄是在什么情況下
季度銷售不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅 時(shí)。